你好,是需要攤銷的了 這個(gè)被投資方是只有印花稅了。
你好,老師,我們交土地出讓金的印花稅有2600,契稅有41萬(wàn),印花稅計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),分?jǐn)倳r(shí),我想一次性分?jǐn)偪梢詥幔坑』ǘ愇疫@樣做分錄:借:無(wú)形資產(chǎn)-印花稅,2600,貸:銀行存款2600,借:在建工程-攤銷2600,貸累計(jì)攤銷2600,然后還有那個(gè)契稅是41萬(wàn),我這樣做分錄,借:無(wú)形資產(chǎn)-契稅,41萬(wàn),貸:銀行存款41萬(wàn),然后,借:在建工程41/50/12=683.3,貸累計(jì)攤銷683.3,這樣可以嗎?我意思是因?yàn)橛』ǘ惤痤~小,我一次性攤銷可以嗎?然后那個(gè)契稅金額大,我按年攤銷可以嗎?
請(qǐng)問老師,無(wú)形資產(chǎn)在研究階段未形成無(wú)形資產(chǎn)時(shí),可以加計(jì)扣除75%,形成了之后按照175%進(jìn)行稅前攤銷。如果我上一個(gè)會(huì)計(jì)年度里未行成無(wú)形資產(chǎn),已經(jīng)加計(jì)扣除了,那么我下一個(gè)年度里形成了無(wú)形資產(chǎn),這個(gè)稅前攤銷怎么算,是需要把過(guò)去的一起算嗎?
老師 我們公司買了一塊地 這個(gè)月付了土地款,契稅印花稅等 這些入了無(wú)形資產(chǎn)以后是不是本月就要開始攤銷了。因?yàn)檫@塊我們是要建房子的 是不是房子建成后房子是固定資產(chǎn) 地是無(wú)形資產(chǎn)還是分開的嗎
老師,我們本年開了170多萬(wàn)3%簡(jiǎn)易征收額增值稅發(fā)票,需要繳納5萬(wàn)增值稅,然后附加稅。成本進(jìn)來(lái)40多萬(wàn),還有無(wú)形資產(chǎn)入實(shí)收資本,攤銷11個(gè)月,是不成本沒來(lái)夠也沒事了,不用交所得稅。再交個(gè)實(shí)收資本印花稅,銷售合同印花稅,采購(gòu)沒簽合同成本票來(lái)了四十多萬(wàn),先不用交印花吧? 無(wú)形資產(chǎn)為實(shí)收資本以及攤銷麻煩寫下分錄吧,謝謝
附加稅是不是用增值稅直接乘以12%,如果附加稅交了100,是不是用100*12%
老師,我們是環(huán)保公司,買的鐵質(zhì)垃圾桶一個(gè)5100,一共買了60000元的,記賬入在周轉(zhuǎn)材料還是固定資產(chǎn)?
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯(cuò)了,寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì),解決辦法是什么,在25.6月做十筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000,貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000的分錄嗎
贈(zèng)送的財(cái)務(wù)軟件發(fā)票管理,日記賬,固定資產(chǎn),工資和一鍵報(bào)稅都不能使用
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶怎么進(jìn)行利潤(rùn)分配?
有一款是人社局撥款2268元。 其中要支出1368元培訓(xùn)費(fèi)對(duì)方給開票。 還剩900元留存企業(yè),因前期支付了一個(gè)1050元,350*3人,還剩150元由企業(yè)自己擔(dān)負(fù)這個(gè)對(duì)方也已經(jīng)開票 分錄可以這樣寫嗎 借:銀行2268 貸:營(yíng)業(yè)外收入 2268 借:管理費(fèi)用1368 貸:銀行 1368 分錄可以這樣寫嗎? 借:銀行 2268 貸:營(yíng)業(yè)外收入 2268 借:管理費(fèi)用
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)收入按不含稅,進(jìn)來(lái)的普票技術(shù)服務(wù)也按不含稅減嗎
像這種題,比如前期還不知道2年以后會(huì)賣出,是不是前期應(yīng)先按6年攤銷無(wú)形資產(chǎn),等知道賣的時(shí)候,再調(diào)整攤銷的無(wú)形資產(chǎn)?
啥時(shí)候報(bào)名,啥時(shí)候考試?
賬上有個(gè)固定資產(chǎn),頂賬給了供應(yīng)商,算是還了欠款,怎么做賬。算視同銷售嗎