按理解,外商客戶經(jīng)營地在中國,不屬于外銷
我行收到一筆外匯結(jié)款,是由外國客戶結(jié)賬的貨款,后期不需要開銷售發(fā)票給外國客戶,請問我這筆款應(yīng)該怎么入賬呢
老師,你好,我公司銷售產(chǎn)品,直接發(fā)貨給各個經(jīng)銷商,經(jīng)銷商賣給客戶,客戶會打款到我公司賬戶上,在金蝶系統(tǒng)里,怎么體現(xiàn)這個客戶是屬于哪個經(jīng)銷商的?
我們是4s店 客戶把錢交給我們 我們店沒車給客戶找其他經(jīng)銷商提車 我們把錢直接給另外經(jīng)銷商 經(jīng)銷商直接給客戶開票 請問我們賬務(wù)怎么做啊?
將貨物銷售給國外客戶,但是他要求我們把貨物發(fā)給他的國內(nèi)客戶,請問高手需要怎么操作。比如我銷售給客戶的銷售價是1000,他賣給客戶的是2000,那我怎么操作才能退稅也能讓客戶進(jìn)行抵稅。
對外貿(mào)易企業(yè) 銷售給國外客戶商品要怎么申報增值稅 需要開發(fā)票嗎
您好,25年發(fā)現(xiàn)往期填報的23年度的工商年報里的醫(yī)?;鶖?shù)不對,當(dāng)時是根據(jù)稅務(wù)申報系統(tǒng)里自動生成的基數(shù)累加的,今年發(fā)現(xiàn)其中一個月的基數(shù)代入的不對,社保繳費(fèi)是對的,1、可以不做修改嗎?24年報完以后也沒有跳出異常,也并沒有其他錯誤,稅務(wù)系統(tǒng)里帶出的基數(shù)就是不對的,不是人為錯誤,2、25年一般只對當(dāng)年填報的24年的數(shù)據(jù)做審核對嗎?
老師,客戶用房子抵扣貨款,我公司繳納房產(chǎn)契稅,印花稅怎么做分錄?
老師,是不是在第三方平臺購買機(jī)票后,如果要做進(jìn)賬,不能單單開具發(fā)票,還要打印這樣的登記卡出來是吧?才能計(jì)算9%的進(jìn)賬。是發(fā)票金額(含燃油基建)/1.09*0.09去計(jì)算是吧?
老師,現(xiàn)在注冊公司需要驗(yàn)資嗎?
老師,我第一次遇見差額征收,是什么意思
您好,25年發(fā)現(xiàn)往期填報的23年度的工商年報里的醫(yī)?;鶖?shù)不對,當(dāng)時是根據(jù)稅務(wù)申報系統(tǒng)里自動生成的基數(shù)累加的,今年發(fā)現(xiàn)其中一個月的基數(shù)代入的不對,1、可以不做修改嗎?24年報完以后也沒有跳出異常,2、25年一般只對當(dāng)年填報的24年的數(shù)據(jù)做審核對嗎?
老師,我與a公司有業(yè)務(wù)往來,我收到b公司的商票其實(shí)是a公司的,我做分錄借應(yīng)收票據(jù)-b公司 貸應(yīng)收賬款a公司 商票到期提示付款借銀行存款 貸應(yīng)收票據(jù)-b公司 對嗎
公司的實(shí)收資本是張三公司實(shí)繳50萬 李四公司實(shí)繳20萬 現(xiàn)在李四公司把股份全部轉(zhuǎn)給張三公司 。那么李四實(shí)繳的20萬是不是就轉(zhuǎn)給了張三公司 實(shí)際就是50+20=70萬
這道題的第4問,計(jì)算最低售價要考慮B的固定制造費(fèi)用嗎謝謝
老師,請教一下,我們公司投資了另一家公司,現(xiàn)在收到分紅,我分錄就是借銀行存款,貸投資收益。因?yàn)閮杉叶际怯邢薰?,分紅時是不產(chǎn)生稅的,對嗎?
那如果是分支機(jī)構(gòu)呢?
這個不確定了,沒有碰到過,建議與當(dāng)?shù)囟惥执_認(rèn)下。
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!