你好,這種情況直接掛其他應(yīng)付款。 收到客戶的錢 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—代收車款 給錢給經(jīng)銷商 借:其他應(yīng)付款—代收車款 貸:銀行存款
我們是4s店 客戶把錢交給我們 我們店沒車給客戶找其他經(jīng)銷商提車 我們把錢直接給另外經(jīng)銷商 經(jīng)銷商直接給客戶開票 請(qǐng)問我們賬務(wù)怎么做啊?
你好,老師 我們公司是一家銷售汽車公司,本來的營(yíng)業(yè)模式是供應(yīng)商給我們車,我們?cè)侔衍囐I給客戶正常打款開票,現(xiàn)在有一種情況是客戶把車款打給我們了,我們把車款也打給供應(yīng)商啦,但是我們供應(yīng)商直接按買給我們的價(jià)格直接給客戶開票了,我們現(xiàn)在該怎么做賬
你好,老師,我們是一家汽車經(jīng)銷商,客戶打款到我們公賬,之后我們轉(zhuǎn)到其他4s店購(gòu)買車輛,4s店直接開票給客戶,這種情況我們應(yīng)該需要怎么做賬,稅務(wù)上有沒有其他風(fēng)險(xiǎn)
我們公司是給4s店代汽車的經(jīng)銷商,比如客戶在我們公司買車款45萬打到我們公司基本戶,我們返給4s店35萬,4s店給客戶開票,我們代繳保險(xiǎn)費(fèi)1萬,車輛購(gòu)置稅1萬,給介紹客戶人提成1萬,請(qǐng)問繳納保險(xiǎn),車輛購(gòu)置稅,給介紹費(fèi)時(shí)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
你好,老師,我想問一下,我們是汽車二網(wǎng)銷售,客戶把錢到我們公司,我們?cè)俳唤o4s店,4s店直接給客戶開發(fā)票,我們賺的這個(gè)差價(jià)怎么做賬,用什么當(dāng)原始憑證?我們是小規(guī)模
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會(huì)計(jì)如何入賬?
分公司項(xiàng)目已經(jīng)完工,項(xiàng)目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級(jí)由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
請(qǐng)問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦
老師你好我申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)怎么辦
老師,您好! 請(qǐng)教您 企業(yè)是工業(yè)制造企業(yè),會(huì)做貿(mào)易業(yè)務(wù),請(qǐng)指導(dǎo)一下:企業(yè)向外采購(gòu)再銷售的賬務(wù)處理嗎?謝謝
老師, 2020年原科目:借:開發(fā)成本500 貸:銀行存款500 2020年12月更正科目:借:管理費(fèi)用500 貸:開發(fā)成本 2021又重復(fù)調(diào)整了這筆科目:借:以前年度損益調(diào)整500 貸:開發(fā)成本500 請(qǐng)問老師,賬面上應(yīng)該怎么調(diào)賬,分錄怎么做?
老師你好,現(xiàn)金流量表因質(zhì)量問題產(chǎn)生退貨收到的現(xiàn)金能填到收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金里去不?還是用負(fù)數(shù)填到購(gòu)買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金表格里