少收的1分計入財務(wù)費用-折扣就行

老師: 您們好! 開具增值稅發(fā)票時,有時候因為發(fā)票的最高限額問題,需要把一筆收入開成N張發(fā)票,這樣就需要湊夠總金額,但有時候因為四舍五入的問題,可能會出現(xiàn)增值稅發(fā)票的金額少開一分錢的問題,請問要怎么調(diào)整。
我們租賃收入,8月確認(rèn)一筆未開票收入是跨年的,沒有開具發(fā)票,9月開具了,因為發(fā)現(xiàn)是跨年的,又是金額較大,所以把8月憑證沖回,9月分?jǐn)偞_認(rèn)收入,這樣造成增值稅申報表附表一未開票收入為負(fù)數(shù),稅額為為負(fù)數(shù),1這樣有沒有關(guān)系嗎? 2正確的應(yīng)該怎么填 3賬務(wù)處理有沒有問題
對方要求我們必須開多少的不含稅金額,由于開了多張發(fā)票,開票系統(tǒng)小數(shù)點四舍五入的問題導(dǎo)致不含稅金額相差幾分錢 但含稅金額是沒有問題的,老師這種情況應(yīng)該怎么開票呢
收到的專用發(fā)票,申請退稅時,不含稅金額跟稅額有點不一致??赡芤驗樗纳嵛迦朐?,導(dǎo)致不含稅金額總數(shù)一致,發(fā)票上的稅額跟錄出口退稅進(jìn)貨明細(xì)時的稅額相差1分錢,相當(dāng)于少退了1分錢。這樣情況下,差額會計記賬時該怎么做?
有一項進(jìn)項發(fā)票,外貿(mào)企業(yè)填入退稅時,進(jìn)項發(fā)票數(shù)據(jù)自動生成。但是計稅金額跟稅額因為系統(tǒng)四舍五入,造成稅額比發(fā)票上稅額多了一分錢,這樣情況怎么處理?是將計稅金額更改一下數(shù)字,稅額自動變成與發(fā)票一致嗎?
你好老師,在學(xué)習(xí)實操的時候,老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù),也就是說,營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的,請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎,謝謝
老師好,生產(chǎn)企業(yè),前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對方賬戶個人卡里,對方開票需要加點,廠房已經(jīng)建成幾個月,已投入使用幾個月,幾百萬的廠房,請問給補入到賬里嗎?有什么注意事項?
發(fā)票的抵扣期限是多久
個體戶做跨境電商的,在TikTok平臺,賣給國外,要不要交增值稅
費用發(fā)票開了可以不入賬不入費用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入?
老師,非盈利組織,主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金,這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎?然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動,捐贈支出助學(xué)金,我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了,但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去,導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù),非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),這個是不是不對
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
明白了,謝謝您
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。