那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-傭金,沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除,還得給交個(gè)稅20%
員工免費(fèi)提供房子給公司用有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,基礎(chǔ)會(huì)計(jì)想轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)bp,需要學(xué)習(xí)什么課程
老師,公司為員工交的社保,我都直接入管理費(fèi)用了,這樣對(duì)嗎?其中包含生產(chǎn)工人的社保
我們公司是法人股東全資子公司注冊(cè)資金300萬(wàn)已實(shí)繳,另外一家公司以我們的公司凈資產(chǎn)277萬(wàn)收購(gòu)全部股權(quán),股權(quán)轉(zhuǎn)讓是轉(zhuǎn)讓價(jià)格277萬(wàn),變更完后需要新股東給公司公戶轉(zhuǎn)277萬(wàn),然后我們給退出的股東辦理退股并支付277萬(wàn)呢
老師我們公司是小規(guī)模公司在開發(fā)票那里的額度是50萬(wàn)元,這是指我們公司的季度不超50萬(wàn)是免稅的嗎?正常是季度30萬(wàn)元是不是,我老板之前去稅務(wù)管理科提過(guò)額度
老師,公司要轉(zhuǎn)股,建議是實(shí)繳后轉(zhuǎn)股好呢還是轉(zhuǎn)股后再實(shí)繳好呢?
老師你好!甲轉(zhuǎn)讓乙股權(quán)轉(zhuǎn)讓占比30%,怎樣核算所得稅,指導(dǎo)一下
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們處理了個(gè)車輛高買低賣的風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)時(shí)直接補(bǔ)交了車輛差額的增值稅和附稅,未開票,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理呀?
本月收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,下月支付勞務(wù)費(fèi),借,管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi),貸,其他應(yīng)付款-某某,計(jì)提個(gè)稅,借,其他應(yīng)付款-某某,貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,這樣做對(duì)嗎
一般納稅人可以代開增值稅專用發(fā)票嗎
個(gè)稅怎么報(bào)?
他這個(gè)按偶然所得申報(bào)個(gè)稅20%
有幾個(gè)我是通過(guò)市場(chǎng)費(fèi)用入賬,也是沒(méi)有發(fā)票
也沒(méi)給報(bào)個(gè)稅?可以這樣嗎
稅局查到也是要叫申報(bào)個(gè)稅的
勞務(wù)費(fèi)按多少交個(gè)稅?臨時(shí)工呢?
哪個(gè)比較合適?
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒(méi)開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)
勞務(wù)費(fèi),傭金,臨時(shí)工這幾個(gè)都是一樣的嗎
嗯嗯,都是一樣的申報(bào)
按無(wú)票費(fèi)用,睡前調(diào)整也要報(bào)個(gè)稅是嗎
是的,就是那個(gè)子申報(bào)
也是需要報(bào)個(gè)稅是嗎? 如果不報(bào)對(duì)個(gè)人和公司有什么影響?
不給申報(bào)查到要補(bǔ)稅加收滯納金和罰款0.5倍
銀行轉(zhuǎn)到領(lǐng)導(dǎo)卡上,領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人轉(zhuǎn)給他們的,不知道怎么做了
到時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不清的,需要交稅的
那我應(yīng)該報(bào)誰(shuí)的個(gè)稅?直接用轉(zhuǎn)賬截圖截圖做賬可以嗎?
你現(xiàn)在報(bào)稅關(guān)鍵是領(lǐng)導(dǎo)同意不?
我給領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)了,他同意,關(guān)鍵不知道報(bào)誰(shuí)的
那個(gè)需要收集介紹人的信息,報(bào)送他的個(gè)稅