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請問下老師,我們處理了個車輛高買低賣的風險,當時直接補交了車輛差額的增值稅和附稅,未開票,這個業(yè)務怎么處理呀?

2025-06-24 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-24 12:56

同學,你好 你買車的時候是做固定資產,還是庫存商品??

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快賬用戶8892 追問 2025-06-24 13:02

固定資產

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齊紅老師 解答 2025-06-24 13:04

同學,你好 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷

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快賬用戶8892 追問 2025-06-24 13:06

關鍵是車子去年就賣了 補的這個差額純屬解決稅務風險的,不會有賬到

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齊紅老師 解答 2025-06-24 13:08

同學,你好 你分錄要這么做,如果沒有收到錢,銀行存款用資產處置損益科目代替

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同學,你好 你買車的時候是做固定資產,還是庫存商品??
2025-06-24
你好,按照10萬元來計算增值稅,是需要交納的,屬于銷項 如果有進項也是可以抵扣的
2025-04-30
您好,借銀行存款,借營業(yè)費用(紅字)應交稅費應交增值稅(紅字)
2021-01-20
同學,你好 可以的 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費
2024-04-17
您好,銷售價格是否公允?
2022-03-29
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