你好,你支付的時候,借應付賬款,貸銀行存款就行。
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應收 這樣其他應收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預收賬款貸其他應收款,我這樣的話其他應收款好像平不了,怎么能平呢?
收到了半年房租發(fā)票并支付費用,會計分錄寫借:預付賬款,借:應交稅費–增值稅進項,貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費用,貸:預付賬款。可以這樣做嗎?
老師你好,我公司購入包裝物材料,先付的款,后收到發(fā)票。1.先付款,我做的分錄是借預付賬款,貸銀行存款。2.收到發(fā)票做的分錄是借管理費用,貸預付賬款。請問這樣寫對不對?還是用周轉材料-包裝物替換掉預付賬款呢,應該怎么寫分錄???
公司上月先預付一半的審計費7500,我做的分錄 借 預付賬款 7500 貸銀行存款7500 這個月對方開票了15000(票全開了)但剩余7509還未支付 借管理費用15000 貸預付賬款7500 應付賬款7500 這樣寫分錄是正確的嗎
老師,個人所得稅24年12月計提多了,匯算清繳忘記調出來,現(xiàn)在怎么處理
借:長期待攤費用 貸:銀行 借:管理費用等-租賃費 貸:長期待攤費用 這種的每個月的怎么做
稅務申報要注意哪些方面,明天面試稅務申報的,可以分所得稅和增值稅來詳細講講不
其他應付款股東科目余額轉實收資本,要怎么做賬
每天庫存現(xiàn)金限額支出,是不是就不能集中員工費用報銷
建筑公司承包了空調這個項目,向其他的公司 購買空調,但是包含安裝費一起,但是銷售方只肯開空調材料銷售發(fā)票,那一部分人工費怎么辦?他說他們開不了人工費發(fā)票
在哪個網,可以查看企業(yè)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
老師,我普通股資本成本比債券資產成本高,那為什么債券的風險比股權的風險更大?
公司2018年成立,公示系統(tǒng)認繳出資時間是50年(公司章程未明確出資時間),我們公司的最后實繳是那一年
甲公司注冊資本50萬,股東是乙公司,乙公司實繳10萬。 借: 銀行存款10萬,貸:實收資本-乙公司10萬。 股東乙公司轉讓全部股權0元給自然人小明。 1. 甲公司怎么做賬務處理? 2. 小明接受股權一年后,公司累計盈利100萬,小明可以分紅90萬嗎?
但是如果這樣的話,發(fā)票是支付的次日收到的呀,不管嗎?
你好,這個沒關系的。你將發(fā)票貼進去費用那里就行。
好的,謝謝老師。
你好,不用客氣的了。