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老師,5月底計提的物業(yè)費,我是這樣寫的:借:管理費用~物業(yè)費,貸:應付賬款。6月初支付了物業(yè)費但是次日才收到對方開出的發(fā)票,兩筆分錄不知道怎么寫了?您寫最后兩筆是這樣的嗎?支付的時候寫:借:預付賬款,貸:銀行存款。收到發(fā)票后,借:應付賬款,貸:預付賬款。

2025-06-23 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-23 16:58

你好,你支付的時候,借應付賬款,貸銀行存款就行。

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快賬用戶7873 追問 2025-06-23 17:03

但是如果這樣的話,發(fā)票是支付的次日收到的呀,不管嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-23 17:03

你好,這個沒關系的。你將發(fā)票貼進去費用那里就行。

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快賬用戶7873 追問 2025-06-23 17:06

好的,謝謝老師。

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齊紅老師 解答 2025-06-23 17:09

你好,不用客氣的了。

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你好,你支付的時候,借應付賬款,貸銀行存款就行。
2025-06-23
是的,是這樣賬務處理的
2020-12-30
你好。第一個:借預付賬款,貸銀行存款 第二個:借:周轉材料-包裝物 ? ? ? ? ? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅(進項稅額) ? ? ? ? ? ? 貸:預付賬款
2022-04-29
你好,可以的,可以這么做的。
2021-12-22
借其他應付款 借管理費用-8000/-2000 借進項 貸預付賬款(發(fā)票稅額) 安月分攤借管理費用貸預付賬款
2020-10-11
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