借:銀行存款/庫存現(xiàn)金10 貸:應交稅費-個稅10 交稅時做相反的分錄
老師,你好,我上個月的會計分錄做錯了,怎么調整呢,上個月的會計分錄 借:管理費用500 貸:應付職工薪酬500 借:應付職工薪酬500 貸:銀行存款300 其他應付款200 但是實際上銀行付了500 這個怎么調整呢,調整分錄怎么寫!
收工資社保經費時:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應付款-上級 100萬 支付時:借 應付職工薪酬-工資 60萬; 應付職工薪酬-公積金 15萬; 應付職工薪酬-社保 20萬;應付職工薪酬-個稅 500元;應付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提時:借 管理費用 952500元;貸 應付職工薪酬952500 借 其他應付款 952500 貸 管理費用952500 老師 這樣記分錄可以嘛
老師 比如我公司 A員工 工資10000 扣個稅500 實際應發(fā)工資9500 我怎么做賬 計提 借管理費用9500 貸應付職工薪酬9500 發(fā)的時候借應付職工薪酬9500貸銀行存款9500 對嗎 個稅怎么體現(xiàn)
你好,我想咨詢一下。就是我們欠供應商貨款,我又給供應商兼職,經過協(xié)調,公司出我給供應商兼職的工資,做到工資表里。假如一個月原本工資5000,兼職工資500,無社保公積金個稅的情況下。我做什么分錄好?計提工資時:借管理費用5500貸:應付職工薪酬5500。支付工資時:借應付職工薪酬5000,應付賬款500貸:銀行存款5500元。還是支付工資時:借應付職工薪酬5000借應付賬款500貸應付職工薪酬500借應付職工薪酬500貸銀行存款5500。內賬做賬。分錄怎么做好?謝謝你了
你好,我想咨詢一下。就是我們欠供應商貨款,我又給供應商兼職,經過協(xié)調,公司出我給供應商兼職的工資,做到工資表里。假如一個月原本工資5000,兼職工資500,無社保公積金個稅的情況下。我做什么分錄好?計提工資時:借管理費用5500貸:應付職工薪酬5500。支付工資時:借應付職工薪酬5000,應付賬款500貸:銀行存款5500元。還是支付工資時:借應付職工薪酬5000借應付賬款500貸應付職工薪酬500借應付職工薪酬500貸銀行存款5500。內賬做賬。分錄怎么做好?謝謝你了。怎么才能平掉應付職工薪酬?有沒有其他好的分錄
公司租車,對方企業(yè)處于自查階段開不了發(fā)票,有什么好的方法能把這筆賬平掉
請問,公司借個人款,要付利息嗎?個人要交稅嗎?謝謝
數(shù)電普票 購貨方信息填不全,應該不影響這個發(fā)票的使用吧
老師,請問我公司是國有企業(yè)簽訂土地租賃合同與個人簽訂,收到的款是另外一個人名字,個人是不開發(fā)票確定的是無票收入,請問老師長期這樣會帶來什么風險?
老師,之前賬在代賬公司,做的一塌糊涂,去年個稅系統(tǒng)有16人申報每月不超5000,沒有產生個稅,不涉及社保公積金,申報數(shù)與實際發(fā)放數(shù)沒有一個相符的,另還有銀行發(fā)放了18個人的工資,這18人都沒在個稅系統(tǒng)里,老師現(xiàn)在怎么辦,自己查出來的,稅務還沒預警
我公司一般納稅人,總價1200萬購買了a公司小規(guī)模納稅人的土地,對方的增值稅發(fā)票給我們開多少稅點的專票,
請問老師,醫(yī)藥行業(yè)注冊資本在多少合適,現(xiàn)在新公司不是都要實繳嘛 ,醫(yī)藥制造業(yè)實繳多一些好還是少一些好
車學堂的密碼忘記了,手機號碼也換了
老師,我們有個異地項目要預繳2%,銷售額是372729.20元,目前繳納了820.69元附加稅,增值稅6839.07元,現(xiàn)在對這個6839.07元的增值稅是怎樣計算出來的不太懂,麻煩老師幫計算一下,謝謝
老師,傳媒公司可以雇傭自己的員工創(chuàng)作或者是制作音樂嗎,應該以什么形式簽合同