同學,你好 之前的收入沒有做,現(xiàn)在更正之前的分錄,把收入補做進去,然后更正對應的申報表
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬,22年1月份已補交增值稅,更正增值稅申報,但沒有更正企業(yè)所得稅申報表以及財務報表,請問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報表嗎?22年1月賬務處理怎么做呢?
請問老師,19年補18的稅時候,增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對,企業(yè)所得稅更正了申報,增值稅把18年已經(jīng)報稅的又加上更正的數(shù)據(jù),所以增值稅的申報數(shù)據(jù)大于所得稅的,現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢,而且19年補稅的沒有憑證,只是通過電費推算出來的,要把賬補了嗎?
你好,我今年發(fā)現(xiàn)去年的會計做賬時, 多做了收入,增值稅申報表多報了收入, 賬務上通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整之后, 請問現(xiàn)在需要去稅局更正去年的增值稅申報表嗎? 如果更正了那去年的企業(yè)所得稅申報表里面的增值稅收入不就和增值稅申報表對不上?
老師,您好,2020年發(fā)生的銷售業(yè)務,沒有確認收入,未申報未開票收入,2023年需要更正申報2020年的增值稅和企業(yè)所得稅嗎?該如何處理呢
問題:發(fā)現(xiàn)企業(yè)2021年一季度增值稅申報了3900收入,但是企業(yè)所得稅2021一季度并沒有同步申報3900收入,那么現(xiàn)在已經(jīng)無法更正2021年一季度季報了,如何處理?可以直接更正2021年的企業(yè)所得稅年報嗎?
我公司承接A公司一個項目,合同中約定項目上的油費需要由我公司承擔。A公司與當?shù)赜蛷S有付款綁定關系,油款必須由A公司直接支付給油廠。因此,油錢由我公司轉(zhuǎn)款給了A公司,再由A公司轉(zhuǎn)款給油廠?,F(xiàn)在遇到的問題是,油廠只開票給A公司?,F(xiàn)在我公司支付的油費拿不到發(fā)票,像這樣的情況應該如何處理?
老師你好,建廠期間采購的淋浴房還有廚房用具,怎么入賬?
老師,5月底計提的物業(yè)費,我是這樣寫的:借:管理費用~物業(yè)費,貸:應付賬款。6月初支付了物業(yè)費但是次日才收到對方開出的發(fā)票,兩筆分錄不知道怎么寫了?您寫最后兩筆是這樣的嗎?支付的時候?qū)?借:預付賬款,貸:銀行存款。收到發(fā)票后,借:應付賬款,貸:預付賬款。
自然人電子稅務局扣繳端如何增加企業(yè)
老師請教一下,一般納稅人勞務派遣差額征稅的稅率是多少
我們廠里自己安裝的光伏發(fā)電其中有部分賣給了電力公司,應該怎么入賬怎么做會計分錄,售賣的電不是我們廠里的主營業(yè)務
想開現(xiàn)代服務*咨詢服務的發(fā)票 但是在電子稅務局給商品和服務賦碼的時候 帶出不了現(xiàn)代服務 只能選銷售服務*現(xiàn)代服務其他咨詢服務 然后開票項目欄就成了其他咨詢服務*咨詢服務了 這種情況怎么解決呢
老師你好!我們公司是虧損的,凈資產(chǎn)是23萬,有一個占比45%的股東要轉(zhuǎn)讓股權,轉(zhuǎn)讓價格能按凈資產(chǎn)的45%嗎?
老師建筑業(yè)比如6月在A地開票9萬,在B地開票8萬,總的銷售額超過了10萬,在A、B兩地分別預繳的時候是否可享受免征教育費附加和地方教育附加
老師,含稅200000萬,6%的稅率,換算成不含稅的多少錢?
問題是掛靠車的收入,實際是車主,所以我當時沒認證抵扣,現(xiàn)在補增值稅,會產(chǎn)生稅費
同學,你好 這個沒辦法,不能補勾選之前的進項