那個(gè)不需要分紅的哈,直接退股就行
中途建賬期初負(fù)利潤11W,后期陸續(xù)盈利了10W,但資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤還是負(fù)利潤一萬,這種情況下,如果股東要分紅,內(nèi)賬還需要考慮彌補(bǔ)虧損后再分紅嗎?由于不需交稅,可不可以直接按照利潤表的利潤進(jìn)行分紅?
老師,這是我們的資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤是-77萬,所有者權(quán)益合計(jì)是–44萬,當(dāng)時(shí)收到的3個(gè)股東投入的資本金是33萬。現(xiàn)在有一個(gè)股東看效益不好不干了,那他是不是得按分紅的比例給我們拿虧損的錢?這個(gè)錢數(shù)是按哪個(gè)數(shù)去計(jì)算?
請問下如果稅務(wù)需要注銷的話,資產(chǎn)負(fù)債表里的利潤分配有11610.94利潤表今年虧了-12222.23這兩個(gè)能直接對(duì)沖嘛不然去注銷的時(shí)候不是需要把未分配利潤分配了才能注銷了嗎,
老師轉(zhuǎn)股資產(chǎn)負(fù)債表里實(shí)收資本是以前的股東繳納的,所有者權(quán)益是正數(shù)80萬,未分配利潤是負(fù)數(shù)1萬多,那這個(gè)新股東再次轉(zhuǎn)讓給下一個(gè)新股東原來的新股東需要交個(gè)稅嗎
請問一下老師,資產(chǎn)負(fù)債表利潤是虧損的,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)整后利潤是正數(shù)。請問一下這個(gè)如果企業(yè)注銷會(huì)涉及到分紅稅嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì),企業(yè)年末未計(jì)提過盈余公積,本年利潤年末時(shí)轉(zhuǎn)到利潤分配/未分配利潤,如果需要分紅,怎么處理
審計(jì)要抽取憑證的復(fù)印件,可以把憑證拆開進(jìn)行復(fù)印后再裝訂嗎
老師,企業(yè)名下的房產(chǎn)現(xiàn)在不用了,需要交房產(chǎn)稅嗎
在考試是會(huì)計(jì)科目中間有-還有--,這考試要求嚴(yán)格嗎
老師,公司買了一塊地,什么都沒有建設(shè),是計(jì)入無形資產(chǎn)嗎?需要攤銷嗎?
老師,公司跟員工申報(bào)工資怎么操作?
老師好,6月8號(hào)\\辭職的員工,6月份的社保不用給她交了,月底工資怎樣給她算呢,只算8天的工資呢,這8天的社保也要補(bǔ)給她嗎
老師,你看下表格,到底改如何算
我公司是代理記賬公司,給對(duì)方公司開具發(fā)票名稱是什么
有一個(gè)人轉(zhuǎn)款給我公司9120.35元,里面包含了社??罟炯觽€(gè)人部分一共1620.35(公司1150.47 個(gè)人469.88) 需要我們給他交社保的同時(shí)剩余的錢相當(dāng)于發(fā)了工資,也就是我們給他發(fā)工資7500, 這種情況下如何做賬?
退股怎么操作呀? 需要走變更嗎?老師
直接這樣做 借:實(shí)收資本 貸:銀行存款 ? ? ? 利潤分配? ?分?jǐn)偺潛p的利潤
可是公司實(shí)收資本就是投資款就是69萬呢,這個(gè)借方的實(shí)收資本是填69萬嗎,老師
是的,就是那樣子的,資產(chǎn)負(fù)債表所有的金額調(diào)整為0
可是這樣的話也覆蓋不了670萬呀
借:實(shí)收資本69 ? ? 利潤分配? ?601?? 貸:銀行存款670 ? ? ? 有利潤需要分紅,交個(gè)稅
那還是需要交個(gè)稅呀,就是交的少一點(diǎn)
給股東分紅 計(jì)提應(yīng)付股利和個(gè)稅 借:利潤分配-未分配利潤601 貸:應(yīng)付股利480.8 ? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅120.2 支付股利 借:應(yīng)付股利480.8 貸:銀行存款480.8 支付個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅120.2 貸:銀行存款120.2 退股 借:實(shí)收資本69? ?? 貸:銀行存款69
好的 好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。