A開自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,B就能計(jì)算抵扣9%
我有個(gè)剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對(duì)方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)是吧,所以老板到稅務(wù)局申請(qǐng)了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個(gè)月增值稅都要申報(bào)的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購(gòu)入的增值稅發(fā)票,那銷項(xiàng)稅沒有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報(bào)呢?每個(gè)月能否象征性的交點(diǎn)款可以嗎
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方叫別人給我們開了1個(gè)點(diǎn)的專票,我是一般納稅人可以抵扣嗎?可以用的話那我就只能抵扣一個(gè)點(diǎn),開出去的話我就要按9或者13開吧?差的就要我自己交稅?如果跟他收稅點(diǎn)?我要收幾個(gè)?
建筑行業(yè),A公司一般納稅人,B公司小規(guī)模納稅人,原來A開具3個(gè)點(diǎn)增值稅專用發(fā)票,B開具1個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,請(qǐng)問抵扣的是稅金之間的抵扣還是開票金額的抵扣?比如A開的是103萬,稅金是3萬。B開給A進(jìn)項(xiàng)發(fā)票55000元,稅金是5000元。抵扣是抵扣那一部分的錢呢?
如果內(nèi)部?jī)蓚€(gè)賬套,這兩個(gè)賬套一個(gè)公司,分別獨(dú)立記賬分別有人管理,但這個(gè)賬套共用一個(gè)繳納稅款賬戶,申報(bào)增值稅時(shí)一塊兒申報(bào),①其中一個(gè)賬套(簡(jiǎn)稱A)若當(dāng)月無進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣另一個(gè)賬套(簡(jiǎn)稱B)進(jìn)項(xiàng)稅額后當(dāng)月不交稅,這種情況A需要做個(gè)分錄,記賬時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款——新建辦(置業(yè)公司)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額②后來A有進(jìn)項(xiàng)稅額,B進(jìn)項(xiàng)稅額不夠,當(dāng)月申報(bào)增值稅時(shí)B又抵扣A進(jìn)項(xiàng)稅額,B也用這種方式記賬,現(xiàn)在是A已經(jīng)不再用B的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,A賬面上掛的抵扣B進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)由B用A的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)已經(jīng)相沖抵了(也就是A用B的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)還給B了),現(xiàn)在是A現(xiàn)在這種情況如何把賬面掛著的應(yīng)付賬款余額如何記賬沖抵呢?
如果內(nèi)部?jī)蓚€(gè)賬套,這兩個(gè)賬套一個(gè)公司,分別獨(dú)立記賬分別有人管理,但這個(gè)賬套共用一個(gè)繳納稅款賬戶,申報(bào)增值稅時(shí)一塊兒申報(bào),①其中一個(gè)賬套(簡(jiǎn)稱A)若當(dāng)月無進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣另一個(gè)賬套(簡(jiǎn)稱B)進(jìn)項(xiàng)稅額后當(dāng)月不交稅,這種情況A需要做個(gè)分錄,記賬時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款——抵扣B進(jìn)項(xiàng)稅額②后來A有進(jìn)項(xiàng)稅額,B進(jìn)項(xiàng)稅額不夠,當(dāng)月申報(bào)增值稅時(shí)B又抵扣A進(jìn)項(xiàng)稅額,B也用這種方式記賬,現(xiàn)在是A已經(jīng)不再用B的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,A賬面上掛的抵扣B進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)由B用A的進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)已經(jīng)相沖抵了(也就是A用B的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)還給B了),現(xiàn)在是A現(xiàn)在這種情況如何把賬面掛著的應(yīng)付賬款余額如何記賬沖抵呢?
老師,我們單位的再生顆粒的項(xiàng)目一部分自生產(chǎn)出來,自己使用一部分,另一部分銷售享受增值稅即征即退政策,那么我們?cè)诘挚圻M(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候怎么區(qū)分哪一部分進(jìn)項(xiàng)是自產(chǎn)的,哪一部分進(jìn)項(xiàng)稅是用于對(duì)外銷售的顆粒呢?
老師,運(yùn)輸公司的過路費(fèi)和加油費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目呢
老師,子公司和母公司的匯總核算,分公司是獨(dú)立核算的 對(duì)吧
老師好,螃蟹卡除了入業(yè)務(wù)招待費(fèi),員工福利費(fèi),還可以入其他什么費(fèi)用嗎?比如宣傳費(fèi)?送人和員工福利都要代扣個(gè)稅是嗎?
收到供應(yīng)商退回的貨款,怎么做分錄
老師,開票勞務(wù)*勞務(wù)和建筑服務(wù)*勞務(wù)有啥區(qū)別,貨物和勞務(wù),服務(wù)那邊的勞務(wù)有啥區(qū)別嗎
老師,個(gè)體戶核定的個(gè)人所得稅,年報(bào)的時(shí)候填寫?
老師,以前年度的工商年報(bào)怎么查看呢?
老師,支付寶結(jié)算屬于其他貨幣資金還是屬于銀行類的結(jié)算方式
董孝彬老師,接上次問題 被掛靠方按差額也就是掛靠費(fèi)在項(xiàng)目地預(yù)交預(yù)交嗎?這樣可不可行?
老師看下這個(gè)圖,咋解釋,小納稅人農(nóng)產(chǎn)品專票按9點(diǎn)抵扣
這圖里面第二種?
從小規(guī)模處取得3%的農(nóng)產(chǎn)品專票也可以計(jì)算抵扣9%
若準(zhǔn)備報(bào)增值稅的是1點(diǎn)。那B能用9個(gè)點(diǎn)抵扣嗎?若A就用3點(diǎn)報(bào)增值稅。B能用9點(diǎn)抵扣嗎?
如果對(duì)方A是小納稅人開3點(diǎn)農(nóng)產(chǎn)品專票給咱。咱B是一般納稅人,若A當(dāng)期報(bào)增值稅時(shí)報(bào)或準(zhǔn)備報(bào)的是1點(diǎn)。那B能用9個(gè)點(diǎn)抵扣嗎?若A就用3點(diǎn)報(bào)增值稅。B能用9點(diǎn)抵扣嗎?
A開的是3%專票,只能按3%交稅的。
為啥?不是3征1減2嗎?截止到2027年底。
那個(gè)是普票才能那樣征收哈