銷售收入的基本分錄是 借應(yīng)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
銷售商品,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費增值稅銷項稅。后面收到了電子銀行承兌匯票,借應(yīng)收票據(jù),貸應(yīng)收賬款。電子銀行承兌匯票又背書第三方兌現(xiàn),第三方直接扣除手續(xù)費,剩余的再由第三方戶頭轉(zhuǎn)入公司公戶。我想問的是從第一筆分錄到后面分錄我要如何做
老師,請問購買方是一般納稅人,購買方用企業(yè)支付寶付款到第三方平臺,第三方平臺隔天才將貨款(扣除手續(xù)費)轉(zhuǎn)入我公司基本賬戶,我公司基本賬戶收入的貨款銀行回單并未顯示購買方的公司名稱,這種情況,我公司可以給購買方開具增值稅專用發(fā)票嗎?
老師 我想請問 我們公司是外貿(mào)公司小規(guī)模納稅人 我們公司阿里巴巴的訂單 客戶把貨款付到阿里巴巴一達通賬戶(第三方平臺可代理出口申報收款)我們公司提現(xiàn)到公司賬戶 然后把錢付給供應(yīng)商 供應(yīng)商開票給一達通 我們公司這個賬戶的收款付款 收入賬務(wù)處理是怎么樣的
小規(guī)模物業(yè)公司,物業(yè)預(yù)收20000元為充電樁第三方平臺打的預(yù)存電費款項,錢存入充電樁賬戶,季度物業(yè)與第三方平臺對賬,發(fā)票由物業(yè)開給業(yè)主。但第三方平臺會收取相應(yīng)的手續(xù)服務(wù)費用,平臺把這個錢是直接就從預(yù)收充電樁賬戶中劃走了,然后給我們開具發(fā)票,所以根據(jù)這個發(fā)票分錄應(yīng)該怎么做,我是沖借沖掉預(yù)收,但是貸方怎么寫
我想問下 我們公司是做軟件的 社交軟件這種 這種用戶提現(xiàn)是從第三方平臺提現(xiàn)的 我們公司需要把這個錢對公轉(zhuǎn)賬充值到第三方平臺 第三方平臺會收取稅費和手續(xù)費,這個要怎么做賬呀? 還有一個疑問是,用戶充值的費用,就是用戶會充值,然后這個錢也是通過第三方平臺,但是第三方平臺是直接劃入公司對公賬戶的,中間會有傭金和手續(xù)費部分,這個又如何做賬呢?
這一題將購進的葡萄,委托別的企業(yè)加工葡萄酒, 可以加計扣除1%嗎
老師,我們把生產(chǎn)羊承包給別人,收取管理費,這個該如何賬務(wù)處理?
1.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購進化肥,然后銷售化肥,需要交增值稅嗎?不需要的話,有什么相關(guān)減免政策? 2.一般納稅人企業(yè)低價購進化肥,再銷售(售價高于進價)時,都涉及繳納什么稅? 3.供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)購進農(nóng)機具,再銷售(售價高于進價)時,需要交流轉(zhuǎn)稅嗎?稅率是多少?分別涉及繳納什么稅
老師,小規(guī)模公司開普通發(fā)票,總共需要交什么稅?
老師您好,我是出口貿(mào)易公司小白會計,請問出口后,我收到報關(guān)單后,是不是可以做稅務(wù)退稅備案、根據(jù)出口日期開票普通發(fā)票0稅率,然次月時:勾選出口退稅對應(yīng)的進項發(fā)票、申報增值稅報表、申報出口退稅表、然后收到匯時就可以申請出口退稅了嗎?大概是這樣流程嗎?
供銷農(nóng)業(yè)服務(wù)企業(yè)(一般納稅人)購進化肥,然后銷售化肥,流轉(zhuǎn)稅免稅?有什么相關(guān)免稅政策 一般納稅人企業(yè)低價購進化肥,再銷售(售價高于進價)時,都涉及繳納什么稅,稅率分別多少
免抵退稅計算中,進料加工產(chǎn)生的當(dāng)期不得免征和抵扣稅額為什么要做進項稅額轉(zhuǎn)出? 進料加工是保稅的,計入的時候本來就沒有進項稅額,退稅計算中還把他對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出,不是憑空減少了進項稅額嗎?實在是理解不了,還請老師指教
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表中的凈利潤,的勾稽關(guān)系怎么計算?可以用發(fā)過來的圖片例子計算說明嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表中的凈利潤,的勾稽關(guān)系怎么計算?可以用例子說明嗎?
老師晚上好!請教:餐飲店購買的餐盤餐具記入哪個科目呢
其實主要是對誰開票往來掛誰,這些是比較具體的問題
我們實際業(yè)務(wù)是開票單位,和付款單位不一致
該怎么掛賬呢?
實際上是給誰開票掛誰的應(yīng)收款 如果其他方代為收款的,沖銷的也是開票購買方的應(yīng)收款 然后三方委托合同可以在其中的一次付款中后付到憑證后面