需要申報(bào) 第三個(gè)地方政策 第四個(gè)一般成立第二年開始陸續(xù)的就給加上了 第四個(gè)人數(shù)30人以內(nèi)的免
老師我們是建筑分公司,總公司在北京,現(xiàn)在要申報(bào)第四季度,有個(gè)所得稅預(yù)繳表,老師這個(gè)怎么填寫,營業(yè)收入 和營業(yè)成本是只填寫我分公司的嗎?不是這種分公司需要匯總申報(bào),老師剛接觸建筑,新公司第一次申報(bào),不理解?老師,如何看出是獨(dú)立申報(bào)所得稅還是匯總申報(bào)老師?老師我把季度申報(bào)表發(fā)您看下,還有我們稅費(fèi)認(rèn)定信息表 。
你好老師,我們小規(guī)模企業(yè),國稅網(wǎng)的稅種認(rèn)定信息里沒有看到印花稅這一項(xiàng),還用申報(bào)印花稅嗎
老師,我們外地有個(gè)簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,現(xiàn)在做申報(bào)表的附表一的時(shí)候,1、是不是應(yīng)該填在第二大類“簡易計(jì)稅方法計(jì)稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項(xiàng)目的第3、4列,是不是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這一項(xiàng)的第2、第4列也是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額
老師,我門是一般納稅人,我們有很多待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,3月我們有收入了,開了一張專票出去,第一季度我需要報(bào)稅抵扣。。3月這張收入我做賬還是借銀行,貸方主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎??這個(gè)月抵扣后,4月我做賬是不是借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。。貸方應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,出口企業(yè)哪些運(yùn)費(fèi)發(fā)票不可以開免稅?
會(huì)計(jì)中級(jí)報(bào)考上傳營業(yè)執(zhí)照,是正本還是副本?
老師金容贖證的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們下面的經(jīng)銷商不愿意給客戶開發(fā)票,我們給下面的經(jīng)銷商客戶開發(fā)票,向下級(jí)經(jīng)銷商收三個(gè)稅點(diǎn)的費(fèi)用,記什么科目?。吭鲋刀愒趺刺幚?/p>
境外單位在境內(nèi)銷售服務(wù),在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu)的,以購買方為扣繳義務(wù)人。所以D選項(xiàng)為什么不正確?
上年虧損彌補(bǔ)本年利潤怎么寫分錄
老師,審計(jì)中,少計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,影響的認(rèn)定是什么
有沒有哪個(gè)政策或相關(guān)文件是關(guān)于免交滯納金的?
老師 你好小規(guī)模是按季度申報(bào)企業(yè)所得稅要要按月計(jì)提還是一個(gè)季度提一次
想問老師,公司有意收購一家公司,明天過去做財(cái)務(wù)盡調(diào),但是領(lǐng)導(dǎo)沒有表示要獲取對(duì)方什么財(cái)務(wù)資料,請(qǐng)問要從哪里入手?這種是不是只是走個(gè)形式?
老師,第3項(xiàng)我不懂,什么意思呢?稅率是48?這么高嗎?這個(gè)稅申報(bào)操作流程在哪里?怎么操作老師?
是的 稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面有一個(gè)通用申報(bào)或者其他申報(bào)在這里面他是按人數(shù)繳納的
老師,是這個(gè)通用申報(bào)嗎?我點(diǎn)進(jìn)去以后提示不存在申報(bào)?
老師,我還有一個(gè)問題:第一張圖片的第1項(xiàng):增值稅,其他生活服務(wù)稅,稅率0.06,這個(gè)是什么稅?在哪里申報(bào)?操作流程怎么做?
還不到申報(bào)時(shí)間 到時(shí)候你去電子稅務(wù)局首頁看
哦哦,好的,老師,那第1項(xiàng)是什么意思?我申報(bào)增值稅的時(shí)候沒看到過這個(gè)其他生活服務(wù)的稅呀,這個(gè)稅是怎么申報(bào)的?
看你的經(jīng)營范圍 范圍里面有其他生活服務(wù) 按這個(gè)服務(wù)申報(bào)增值稅
那我的經(jīng)驗(yàn)范圍沒有這其他服務(wù),這個(gè)稅是不是就不用管了
你好 沒有就不要管了