您好,這個的話,也不算錯,寫個說明就行了
請問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實際工作當(dāng)中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠?qū)崿F(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個月的開票金額也就是財務(wù)報表上的銷售收入跟每個月財務(wù)報表上的主營業(yè)務(wù)成本去交業(yè)務(wù)上的購銷合同的印花稅呢?
老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個現(xiàn)期改正通知書,提示的是1季度印花稅中購銷合同和建筑安裝合同未申報,我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報了并繳納了稅金,當(dāng)時點擊這個也提示沒有可申報稅目,也沒有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過了期限,請問怎么辦?不管可不可以。
老師,我們在注銷公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補(bǔ)申報17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現(xiàn)金往來對沖的(二級明細(xì)是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報哪些?說我們要報實收資本,賬冊,銷項,進(jìn)項,收入,租金。但公司沒有實收資本的,也沒有銷項和進(jìn)項的合同,這個要怎么搞?
老師,4月在申報3月出口(退)免稅申報提 存在不得免征合計和增值稅納稅表差異 ,當(dāng)時咨詢了管管,說是我2月增值稅附表二的18欄 填錯了 應(yīng)該填寫在14欄,那我也去更正了2月的增值稅附表二,也更正了3月的增值稅,在4月申報的時候還是出現(xiàn)這個異常,稅務(wù)老師叫我等 說是系統(tǒng)問題 那我等到現(xiàn)在 還是提示這個問題,我不知道我哪一步還錯了?今天稅務(wù)老師說 合并在5月申報,所屬期報4月,那要還還出現(xiàn)這個提示怎么處理啊?
【廣東稅務(wù)】尊敬的佛山市欣鐿不銹鋼有限公司:您好!根據(jù)貴公司2022年1月至2023年7月所屬期增值稅申報和印花稅申報數(shù)據(jù),貴公司可能存在少繳印花稅風(fēng)險。請核實上述情況,若存在該情況,請及時更正處理。如有疑問,請咨詢0757-28331880、28331847(樂從稅務(wù)分局) 收到這種信息,要怎么看我的印花稅是不是漏報了
老師只要銷售就必須結(jié)轉(zhuǎn)成本是么?
A企業(yè)為國家鼓勵類的高新技術(shù)企業(yè),年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)銷售收入6000萬元,租金收入為120萬元;(2)銷售成本4000萬元,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的增值稅700萬元,銷售稅金及附加76.6萬元;(3)銷售費(fèi)用800萬元,其中廣告費(fèi)600萬元;(4)管理費(fèi)用600萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬元、研究新產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用100萬元;(5)財務(wù)費(fèi)用100萬元,其中向其他企業(yè)借款500萬元,并按利率10%支付利息(銀行同期同類貸款利率6%);(6)營業(yè)外支出50萬元,其中向供貨商支付違約金10萬元,向稅務(wù)局支付上年未納稅款產(chǎn)生的稅款滯納金2萬元,通過公益性社會團(tuán)體向貧困地區(qū)的捐款10萬元;(1)計算企業(yè)所得稅前可以扣除的廣告費(fèi)用金額;(2)計算企業(yè)所得稅前可以扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額;(3)計算企業(yè)所得稅前可以扣除的財務(wù)費(fèi)用;(4)計算企業(yè)所得稅前可以扣除的捐贈;(5)計算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額;(6)計算該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
老師我想問下公司銷售出去產(chǎn)品做應(yīng)收賬款,然后做成本怎么做,例如銷售蘋果10000元借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,成本怎么做?
老師,假如合同編號有200個,我要把合同編號統(tǒng)計在另外一張表上,但是另一張表合同編號直到96號,我如何增加到200號!
我國公民陸某是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工資9000元、職務(wù)工資6000元。(2)3、6、9、12月份從M公司取得季度獎金6000元。(3)12月份從M公司取得年終獎金30000元,陸某選擇單獨(dú)計稅。(4)陸某為M公司監(jiān)事會成員,12月份領(lǐng)取監(jiān)事費(fèi)20000元。(5)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼職,每月取得兼職收入4000元。(7)向M公司申報的專項附加扣除信息:在小學(xué)讀書的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、陸某為獨(dú)生子女,有年滿60周歲的父母兩名,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費(fèi)部分的大病支出80000元。夫妻雙方約定,子女教育支出平均分?jǐn)偪鄢?,首套住房貸款利息由陸某扣除。(6)計算陸某5-7月份租金收入應(yīng)繳納的個人所得稅。(7)李某取得綜合所得匯算清繳時,需要補(bǔ)繳個人所得稅
我國公民陸某是境內(nèi)M公司工程師,2023年陸某收入如下:(1)在M公司每月取得基本工資9000元、職務(wù)工資6000元。(2)3、6、9、12月份從M公司取得季度獎金6000元。(3)12月份從M公司取得年終獎金30000元,陸某選擇單獨(dú)計稅。(4)陸某為M公司監(jiān)事會成員,12月份領(lǐng)取監(jiān)事費(fèi)20000元。(5)6月從某上市公司分得股息1500元(持股期限是3個月),從銀行取得銀行存款利息3000元,從未上市某投資公司分得股息2000元。(6)1~12月在T公司兼職,每月取得兼職收入4000元。(7)向M公司申報的專項附加扣除信息:在小學(xué)讀書的子女一名、尚處于還款期限的首套住房一套、陸某為獨(dú)生子女,有年滿60周歲的父母兩名,醫(yī)保目錄范圍內(nèi)自費(fèi)部分的大病支出80000元。夫妻雙方約定,子女教育支出平均分?jǐn)偪鄢?,首套住房貸款利息由陸某扣除?;卮饐栴}:陸某12月份從M公司取得年終獎金應(yīng)納個人所得稅。M公司1月向陸某支付工資時,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。陸某從M公司取得的工資薪金所得全年應(yīng)合計預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅。陸某6月份取得股息、利息應(yīng)繳納個人所得稅陸某全面兼職收入應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅
老師,課本上說的加計扣除,是啥意思?
請問,新能源汽車充電站公司購買的變壓器折舊是幾年
今日中級怎么樣報名,流程
累計折舊一定要有殘值?
好的謝謝老師
不客氣的,祝您開心