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老師平時費用沒來發(fā)票,占著賬,到年底怎么處理

2025-06-20 17:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-20 17:12

您好,你是先暫估入賬了,是吧

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快賬用戶1209 追問 2025-06-20 17:13

沒有,占著其他應(yīng)收款

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快賬用戶1209 追問 2025-06-20 17:14

借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-06-20 17:14

你說的是法人借款,后面沒有發(fā)票沖賬吧

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快賬用戶1209 追問 2025-06-20 17:20

匯的保險費,還沒來發(fā)票,會計占著其他應(yīng)應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2025-06-20 17:24

這個后面能收到發(fā)票嗎?

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快賬用戶1209 追問 2025-06-20 17:29

對會來發(fā)票老師

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齊紅老師 解答 2025-06-20 19:18

那就先不沖,掛在這里,到時用發(fā)票沖賬就可以

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你好? 你的意思是多收款了 實際開票金額是小于了收款金額。 那么你們實際產(chǎn)生的金額是按開票開的還是按收款來的??
2021-01-05
你好; 可以的。 可以跨年用的?
2021-12-28
你好 23年的時候,借:管理費用等科目,貸:銀行存款等科目 24年的時候(先紅沖無票費用,然后再根據(jù)發(fā)票入賬) 借:銀行存款等科目,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目 借:以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目,貸:銀行存款等科目
2024-03-02
你好,現(xiàn)在是收回來錢了嗎?
2024-01-12
借周轉(zhuǎn)材料貸銀行存款 那個部門領(lǐng)用
2024-01-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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