您好,你是先暫估入賬了,是吧
老師,費用發(fā)票是上幾個月的,到年底老板拿來讓做賬,這怎么處理比如餐票,購銷辦公用品票,分錄怎么做
老師貨款已經(jīng)付了,在賬上怕著十多年了。發(fā)票沒有回來,賬務(wù)怎么處理
老師好,請問2023年1月入賬的2022年12月底的費用發(fā)票,現(xiàn)在想調(diào)賬到2022年的費用里面去,該怎么處理呀,做不做會計分錄?,同時2022年年初做的2021年的費用發(fā)票要調(diào)賬到2021年去,又該怎么處理呀
電商企業(yè)平臺費用計提財務(wù)處理方法,計提的費用收到,平臺發(fā)來的發(fā)票.怎么處理財務(wù)賬務(wù)處理計提的時候是找一個過渡的科目先掛著嗎?找過渡科目的話,找哪個過渡科目啊?
年底會計沒有票,做了預(yù)估費用,后期怎么開票抵消,怎么能分別是23年的費用24年開票進來,24年收到發(fā)票怎么處理,相差的部分又怎么處理
老師,我們公司要給個人付款,我們需要他開發(fā)票,他怎么開?我們公司要代扣代繳個稅嗎?稅率多少
現(xiàn)在的一般納稅人新接的項目那個專業(yè)分包能扣除嗎?
老師,我想請教一個問題,增值稅的加計抵減與加計抵扣,區(qū)別在哪里,沒有搞明白?
電梯維修服務(wù)增值稅稅率多少
老師,請問一下老板辦了一個個體工商戶,現(xiàn)在稅務(wù)和銀行還沒開戶,已經(jīng)辦了有3個月了,如果目前不用的話不開通可以不?
工會經(jīng)費怎么算,老師
老師你好,單位有多少人才需要交工會經(jīng)費
老師我們有一個項目:我們從總包把活包過來,又承包給丙公司,然后丙公司造工資表,蓋我們的章去總包那兒領(lǐng)民工工資,我們包成100萬,包給下線丙公司70萬,30萬是我們的利潤,總包轉(zhuǎn)公戶的錢很少10萬,90萬走民工工資出來,丙公司是要給我們開票70萬的,請問我們的余下的20萬,以什么方式拿回來?
郭老師,個體戶綜合所得稅17.5,這個是哪些稅
老師,問下年報里公司沒有給員工買社保,單位繳費基數(shù)可以都填寫0嗎?
沒有,占著其他應(yīng)收款
借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款
你說的是法人借款,后面沒有發(fā)票沖賬吧
匯的保險費,還沒來發(fā)票,會計占著其他應(yīng)應(yīng)收款
這個后面能收到發(fā)票嗎?
對會來發(fā)票老師
那就先不沖,掛在這里,到時用發(fā)票沖賬就可以