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老師,我想請教一個問題,增值稅的加計抵減與加計抵扣,區(qū)別在哪里,沒有搞明白?

2025-06-20 20:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-20 20:44

勤奮的小精靈,晚上好親!

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齊紅老師 解答 2025-06-20 20:46

加計抵減:就是當(dāng)前政策執(zhí)行的,先進(jìn)制造業(yè)企業(yè),當(dāng)期申報抵扣得進(jìn)項稅額加計抵減5%,比如,進(jìn)項100,加計抵減100*5%=5

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齊紅老師 解答 2025-06-20 20:47

加計抵扣:購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%的貨物時,允許加計抵扣1%

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快賬用戶8812 追問 2025-06-20 20:50

既然都是把進(jìn)項稅額加計,那就沒有必要這樣區(qū)別,我看不出來,這兩種叫法,實質(zhì)上有什么區(qū)別。

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齊紅老師 解答 2025-06-20 20:57

確實,抵稅效果上是一樣嗯親!但賬務(wù)處理不同,加計抵減5%部分要計其他收益,加計抵扣,就直接計算抵扣在進(jìn)項稅額了

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快賬用戶8812 追問 2025-06-20 21:10

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-06-20 22:08

不客氣呢親!祝您工作愉快!

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是的,在政策期一直有留抵稅額, 加計額也白提了
2020-05-11
附表四,加計扣除一般項目。 本期發(fā)生額和實際抵扣金額。
2021-05-20
提示之后,你點(diǎn)擊進(jìn)去填列就可以了
2020-08-06
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除。
2022-01-11
你好可以的 但是申報得去稅務(wù)局
2021-02-01
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