勤奮的小精靈,晚上好親!
老師,你好!請教一下:這個填列城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加的時候,計稅基數(shù)為增值稅,請問這個增值稅如果有抵減的,比如本期有稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以抵扣減增值稅,那么這個城建稅以及附加費(fèi)的計稅基數(shù)是抵扣減之前的還是抵扣減以后的數(shù)字來計算城建稅和附加費(fèi)呢?
老師們好,想請教一個問題,就是我單位是物業(yè)公司的,20年可以適用加計抵減政策,但20年全年沒有計提加計抵減,現(xiàn)在申報21年1月稅務(wù),可以補(bǔ)計提20年的加計抵減吧
老師 我想請問下 我們公司有那個增值稅加計抵減5%的政策 首次使用時 我做賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--加計抵減增值稅10000 /借 應(yīng)交稅費(fèi)--加計抵減增值稅 10000貸 營業(yè)外收入-減免稅額 ---請問我這兩步有問題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計提的 加計抵減里面有112的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出沒減下來 , 我修改了申報表之后補(bǔ)繳112元稅費(fèi)。想問下 這兩步怎么做賬務(wù)處理啊老師 ,麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
老師,我正在看稅務(wù)師的課,里邊講到加計抵減,有一塊不是很明白?!爱?dāng)納稅人發(fā)生可計提的加計抵減額,可在確定適用加計抵減政策當(dāng)期一并計提?!闭n里老師舉案例,說是,1月沒有加計,2月沒有加計,3月符合政策加計了3個月的,我想了解一下,如果涉及去年的,去年也沒加計,去年的也能一起并入3月算加計嗎
請問如何做年中預(yù)算調(diào)整
你好老師,我想問一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道開支和收到的錢,要怎么算呢?
紅色這里稅費(fèi)。不是委托方給受托方開發(fā)票嗎。這里為啥不用銷項稅呢。?
憑證1—2月訂一起,3—5月訂一起,這樣屬于正常的嗎
你好,今年中級報考信息采集怎么調(diào)寫?沒有從事會計工作
請問電子稅務(wù)局里非稅收入通用申報中石廠的水土保持補(bǔ)償費(fèi)是怎么計算繳納
請問石廠的水土保持補(bǔ)償費(fèi)是怎么計算繳納
公司實繳資本后需要備案嗎?如果不需要的話,還需要其他什么操作嗎
公司地址變更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金灣區(qū)同區(qū)變更流程,變更后稅務(wù)&銀行如何變更,變更后需要修改章程嗎
老師,個稅手續(xù)費(fèi)返還需要繳納增值稅嗎
加計抵減:就是當(dāng)前政策執(zhí)行的,先進(jìn)制造業(yè)企業(yè),當(dāng)期申報抵扣得進(jìn)項稅額加計抵減5%,比如,進(jìn)項100,加計抵減100*5%=5
加計抵扣:購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%的貨物時,允許加計抵扣1%
既然都是把進(jìn)項稅額加計,那就沒有必要這樣區(qū)別,我看不出來,這兩種叫法,實質(zhì)上有什么區(qū)別。
確實,抵稅效果上是一樣嗯親!但賬務(wù)處理不同,加計抵減5%部分要計其他收益,加計抵扣,就直接計算抵扣在進(jìn)項稅額了
謝謝老師
不客氣呢親!祝您工作愉快!