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老師好,請問公司正常沒有開票,一直零報。現(xiàn)在稅務(wù)局要求更改23 24年的增值稅報表,填一些收入進去。但是賬本已經(jīng)做到今年的4月,且都已經(jīng)裝訂?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?

2025-06-20 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-20 13:51

你好,這個你只能去改了。

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快賬用戶8987 追問 2025-06-20 13:56

老師,是賬本拆了重新裝嗎?能不能只拆23年12月和24年12月的?

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齊紅老師 解答 2025-06-20 13:58

你好,可以的。實操一般沒問題。

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你好,這個你只能去改了。
2025-06-20
喲,那你稅務(wù)局的意思呢?是讓你在12月份繳納嗎?是的話,那你填寫無票收入,在今年沖無票收入,然后再填寫開發(fā)票收入多交的稅款申請退回。
2025-05-20
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借其他應(yīng)收款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。 增值稅申報表填寫銷售貨物一欄 所得稅看利潤表的 印花稅按照買賣合同印花稅申報繳納
2024-11-21
這種情況下通常不需要重新改賬和重新裝訂?23?年的賬本。 一般來說,對于由于稅務(wù)風(fēng)險調(diào)整導(dǎo)致的補繳稅款和相關(guān)事項,在會計處理上,可以只調(diào)整相關(guān)的報表,而不在?23?年的賬套內(nèi)做憑證調(diào)整。但需要在?23?年的財務(wù)報表附注中對該調(diào)整事項進行詳細的說明。
2024-08-30
1.是的,2個人做福利費,這個涉及以前年度的費用做以前年度損益調(diào)整,本年的直接入 ,跨年了你這個2019年費用很多嗎?
2020-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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