你好,這個你只能去改了。
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
老師,請問,我們2022年有22萬收入沒有開票,但是在去年已經(jīng)做過收入,在今年2月開的發(fā)票,這樣財務(wù)報表和納稅申報表就不一樣,申報增值稅的時候應(yīng)該怎么處理
老師您好,想問下公司最近被稅務(wù)通知有員工投訴個稅:從未在這家公司任職,稅務(wù)局要求刪除該員工工資的個稅申報,已經(jīng)再稅務(wù)局更正個稅申報,現(xiàn)在需要調(diào)整做對應(yīng)的賬務(wù)和財報匯算清繳更正,個稅從21年1月開始更正的,之前的憑證已經(jīng)訂好了從21年訂到22年6月,現(xiàn)在請問我怎么處理比較合適
老師好,客戶公司銀行流水只有繳納社保的,一直催客戶打印銀行回單流水做賬,現(xiàn)在已經(jīng)欠下2023年11月至24年3月的賬,請問現(xiàn)在補做賬,稅務(wù)局申報表有必要去更正嗎?還是這個月季度報正常報就可以了呢?
老師您好,我們是銷冠嗎?納稅人銷售眼鏡商店,被管理科查23年有風(fēng)險,調(diào)整了23年收入,補繳了增值稅,所得稅付家稅也相應(yīng)產(chǎn)生了稅金滯納金。調(diào)整了財務(wù)報表,增值稅報表,年報收的稅報表。請問我們23年賬在1月初的時候已經(jīng)裝訂完畢,報表都已經(jīng)裝訂,現(xiàn)在因風(fēng)險調(diào)控了這些報表增值稅。請問需要改賬嗎?重新做憑證入到二三年再把賬本都重新裝訂嗎?還是指調(diào)表了,不用再調(diào)賬了
老師!個體會匯算清繳的時候繳納了經(jīng)營所得稅,需要怎么做憑證? 計提稅款的憑證做在24年12月還是25年支付月?
你好,我想咨詢一個問題,我們公司給a公司發(fā)了100套貨,但是。 A公司有20套用不上,然后他發(fā)給了b公司,讓我們開80套給a公司,20套給b公司。打款也是分開付給我們,就現(xiàn)在這個物流問題,我們是直接發(fā)給a公司的, A公司帶我們運送過去,這算不算虛開?。?/p>
老師你好,保守融資策略,激進融資策略,匹配融資策略,這是中級財管的第幾章內(nèi)容,總是理解不了,單選錯了
個體工商戶收入多少會被繳納增值稅?
固定資產(chǎn)計提折舊,是當(dāng)月購進下月計提?和發(fā)票何時收到無關(guān)
老師,0/9/13x稅率的可以開到一張一張專票上嗎
老師,您好,公司應(yīng)該提供標(biāo)準(zhǔn)成本的計算表嗎
分公司也是獨立的公司吧 也需要稅務(wù)登記 單獨記賬單獨核算吧
老師去年企業(yè)所得稅收入多報10萬,這個是直接調(diào)賬嗎?還是怎么處理呀?
請問公司經(jīng)營范圍沒有的,但有進項,可以開銷項票嗎
老師,是賬本拆了重新裝嗎?能不能只拆23年12月和24年12月的?
你好,可以的。實操一般沒問題。