你好,你是小規(guī)模還是一般納稅人。
老師你好,計(jì)提增值稅附加稅科目怎么寫?
老師好,增值稅不需要計(jì)提,怎么做分錄?
老師好,增值稅計(jì)提少,繳稅多,怎么調(diào)整
老師好,增值稅需要計(jì)提嗎?該怎么計(jì)提呢
老師你好,增值稅多計(jì)提了0.01,怎么調(diào)
老師公司來面試的做的視頻,公司給30塊錢,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬
我們有兩家公司,小規(guī)模收了另一家公司部分客戶的租金收入,因?yàn)槟莻€(gè)商戶碼另一個(gè)公司弄不了,但是都沒票的因?yàn)槎际莻€(gè)人,那我這個(gè)小規(guī)模公司銀行賬上這得做什么分錄
老師,企業(yè)所得稅的返還,是通過以前年度損益表調(diào)整還是直接入營(yíng)業(yè)外收入?
老師,個(gè)體工商戶做稅務(wù)登記 要用法人注冊(cè)個(gè)人電子稅務(wù)局進(jìn)入辦理嗎
你好!個(gè)人所得稅自行納稅申報(bào)A表怎么填寫的?
不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)可開專票嗎
匯算清繳時(shí)要調(diào)整招待費(fèi),但銷售費(fèi)用下的業(yè)務(wù)招待費(fèi)不在利潤(rùn)表體現(xiàn),是不是匯算的招待費(fèi)可以與利潤(rùn)表中的招待費(fèi)金額不一樣
請(qǐng)問老師,中航信用金融服務(wù)平臺(tái)里面的交e保清分,和保理融資都是怎么理解的
匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅怎么入賬?需要幾 計(jì)提嗎
這個(gè)填的專管員那邊說不對(duì)
一般納稅人
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
我這樣做我沒有問題
你好,你這樣做沒問題的。
繳納增值稅我做, 借 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。貸 銀行存款
你好,對(duì)的,就是這樣子做。
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交科目余額多,老板說我做錯(cuò)了
你好,因?yàn)橛泻芏嗳怂焕斫鈺?huì)計(jì)制度的規(guī)定,他們能理解是要把它做平。
因?yàn)槲覍?duì)這個(gè)科目也不是太了解
看還有多少稅沒有交,是看哪里呢
你好其實(shí)就是看你的應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
看貸方的金額有多少,就是有多少?zèng)]交。
貸方負(fù)數(shù)呢
你好,貸方負(fù)數(shù)代表多交的。
好的,謝謝
你好,不用客氣的了。