稅務(wù)上匯算時(shí)候,是得納稅調(diào)增
老師你好 我在想一個(gè)問(wèn)題哈,像平時(shí)我們辦公室有的人他們?nèi)マk事可以報(bào)銷50塊錢單邊滴滴打車費(fèi)用等,但是這個(gè)員工他自己坐公交回的公司,但是他也報(bào)銷了這50塊錢,只是這50塊錢他也開票了,票是由于他平時(shí)好幾次打車金額她開在一起合計(jì),合計(jì)發(fā)票上也沒(méi)有顯示是幾次,行程里有。 但是他只給我們財(cái)務(wù)報(bào)銷打了發(fā)票?這種情況稅務(wù)查公司賬時(shí)候能過(guò)關(guān)嗎老師?能否查出這是幾次的來(lái)抵這次的?
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是電商平臺(tái),2020年電商收入都報(bào)稅了,可是費(fèi)用沒(méi)有做怎么辦?導(dǎo)致賬上的錢跟實(shí)際的錢有差,已經(jīng)報(bào)企業(yè)所得稅了,財(cái)務(wù)報(bào)表也申報(bào)了 不過(guò)應(yīng)該可以更正申報(bào),怎么辦呢?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,核定征收的,現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題就是,我們是電影院的賬,客人充值的時(shí)候,我們就開出發(fā)票,計(jì)為收入了,客人辦理的是會(huì)員卡充值,比如充值五十萬(wàn),那我們就開了五十萬(wàn)發(fā)票,在稅務(wù)這邊就認(rèn)為我們是收入了,但是實(shí)際上我們是預(yù)收賬款,只能是等到顧客消費(fèi)的時(shí)候,才算是營(yíng)業(yè)收入,現(xiàn)在所得稅要計(jì)算了,那我之前的開票收入可不可以調(diào)整一下賬務(wù)呢?不然我充值的時(shí)候要交稅,客人消費(fèi)的時(shí)候,又要計(jì)為收入了呀?
老師你好,我想問(wèn)一下,如果說(shuō)公司產(chǎn)生費(fèi)用了,但是這個(gè)費(fèi)用沒(méi)有開發(fā)票,是不是即便在公司上入賬走賬了,到最后到年底的匯算的時(shí)候要把它調(diào)增,要交稅啊
你好老師,公司買了一臺(tái)辦公用電腦,3000塊錢,只給開了一張收據(jù),會(huì)計(jì)上能入賬,稅務(wù)上匯算時(shí)候是不是得納稅調(diào)增
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物,申請(qǐng)退稅,需要在電子稅務(wù)局做發(fā)票退稅勾選嗎?
老師好,工商年報(bào)的納稅總額包括進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?比如進(jìn)口企業(yè),進(jìn)口貨物會(huì)像海關(guān)支付貨物的進(jìn)口增值稅,這個(gè)算入納稅總額嗎? 還是說(shuō)每個(gè)月向稅務(wù)局報(bào)增值稅,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后支付的增值稅款才是納稅總額要統(tǒng)計(jì)的?
老師,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),進(jìn)來(lái)的鋼材生產(chǎn)成鋼結(jié)構(gòu)出口,鋼結(jié)構(gòu)可以退稅,但是原材料鋼材沒(méi)有退稅率,這種情況我們還能出口退稅嗎?
老師,增值稅申報(bào)表可以匯總下載嗎?
請(qǐng)假的日工資是按應(yīng)發(fā)工資算還是實(shí)發(fā)工資算
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)CIF成交方式下,運(yùn)保費(fèi)如何賬務(wù)處理比較好
出口退稅不退了 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)
老師好、公司公賬上沒(méi)有錢、向老板私人借款、這個(gè)需要怎么操作比較合理?分錄怎么寫呀、辛苦教一下!謝謝
老師工商年報(bào)上的社保單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么填
你好!麻煩發(fā)下你們的網(wǎng)址和快賬的網(wǎng)址給我,謝謝啦
好哩老師
好的,祝你工作順利!
再問(wèn)一下老師,假如是買個(gè)辦公用品、文具類的,金額在500以下,是不是不用納稅調(diào)增
若是從個(gè)人處購(gòu)買,可以
哦,如果不是個(gè)人處,類似這種的可以嗎
這明顯是可以開發(fā)票的,對(duì)方明顯不是個(gè)人。