你好,是后半截對(duì)的,實(shí)際繳納的最后是
年報(bào)里的這個(gè)納稅總額是填寫已經(jīng)支付過(guò)的還是包括計(jì)提的,像12月的增值稅就是202001月交的,這個(gè)要算進(jìn)去嗎
老師,幫忙看下我是按進(jìn)口貨物確認(rèn)單上的報(bào)關(guān)總價(jià)和海關(guān)進(jìn)口增值稅上的進(jìn)項(xiàng)稅額支付給對(duì)方的,我做賬借原材料是按哪個(gè)金額入賬呢?
52.【單選題】下列各項(xiàng)中,不應(yīng)計(jì)入存貨成本的是()。A.一般納稅人進(jìn)口原材料支付的關(guān)稅B.一般納稅人購(gòu)進(jìn)原材料支付的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅C.小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)原材料支付的增值稅D.一般納稅人進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品支付的消費(fèi)稅53.【多選題】下列各項(xiàng)中,關(guān)于增值稅一般納稅人會(huì)計(jì)處理表述正確的有()(2018年·2分)A.已單獨(dú)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額的購(gòu)進(jìn)貨物用于投資,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目B.將委托加工的貨物用于對(duì)外捐贈(zèng),應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”科目C.已單獨(dú)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額的購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)生非正常損失,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目D.企業(yè)管理部門領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”科目
老師,繳納海關(guān)稅款是支付的關(guān)稅增值稅掛進(jìn)口稅費(fèi),入庫(kù)以后轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,關(guān)稅入商品成本,但是應(yīng)該是錄錯(cuò)了某一筆 導(dǎo)致進(jìn)口稅費(fèi)科目在錄完繳款書還有余額,這個(gè)余額在找不到原因的情況下,可以怎么處理?
2.甲公司為試點(diǎn)一般納稅人,主營(yíng)貨物批發(fā)零售,兼營(yíng)國(guó)際貨運(yùn)代理和運(yùn)輸服務(wù)。本年6月應(yīng)交未 交增值稅為10萬(wàn)元。本年7月發(fā)生業(yè)務(wù)如下: (1)10日,上繳上月應(yīng)交未交的增值稅10萬(wàn)元。 (2)|12日,國(guó)內(nèi)采購(gòu)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票1張,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20萬(wàn) 元、增值稅為2.6萬(wàn)元,通過(guò)銀行支付了上述款項(xiàng)。 (3)13日,進(jìn)口貨物1批,取得海關(guān)出具的"海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書"3張,注明的價(jià)款為10萬(wàn)計(jì)算上述7月增值稅銷項(xiàng)額,進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅額
老師長(zhǎng)投發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi),傭金,或者手續(xù)費(fèi),公允服務(wù)費(fèi)都是沖資本公積么
先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)抵減都有哪些疑點(diǎn)
25年中級(jí)會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)法是沒(méi)有信托法嗎
老師,新接的單位內(nèi)部帳,以前沒(méi)帳,核對(duì)完數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)公司資產(chǎn)比負(fù)債小,錄期初時(shí)需要調(diào)平,應(yīng)該走什么科目
老師?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是生產(chǎn)企業(yè),有出口免稅申報(bào),申報(bào)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額怎么算。謝謝老師
為什么用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,用于直接銷售的或用于連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅消費(fèi)品的委托加工環(huán)節(jié)消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資
老師,生產(chǎn)化肥企業(yè)反應(yīng)罐地基加固購(gòu)買的水泥入什么科目
我有10萬(wàn)塊錢的增值稅發(fā)票,然后我開(kāi)了15萬(wàn)的增值稅發(fā)票,我該怎么交稅
請(qǐng)問(wèn)年報(bào)中有個(gè)其中失業(yè)人員再就業(yè)需要按實(shí)際填寫嗎?
小公司注冊(cè)資本50萬(wàn),三個(gè)自然人,實(shí)際出資34萬(wàn),其中一人17萬(wàn)。目前公司賬面所有者權(quán)益70萬(wàn),實(shí)際出資17萬(wàn)的一個(gè)股東現(xiàn)要股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一個(gè)非公司股東的自然人,股權(quán)價(jià)值多少?如何賬務(wù)處理和申報(bào)納稅?
付的進(jìn)口增值稅算不算進(jìn)納稅總額?但是這個(gè)是可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣的
另外個(gè)老師說(shuō)要算進(jìn)去,搞不懂
不需要的,看得是匯總繳納的這里
那個(gè)老師說(shuō)進(jìn)口企業(yè)向海關(guān)交的增值稅和關(guān)稅都要算進(jìn)去??炊悇?wù)局交的稅和向海關(guān)交的增值稅和關(guān)稅之和
我們是按照實(shí)際繳納得計(jì)算的
這回答跟沒(méi)回答一樣
這里是看電子稅務(wù)局申報(bào)的