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老師比如對方甲公司打基本戶上20萬,開票給甲公司10萬,另外10萬開給了乙公司,我想知道這個款和發(fā)票要對齊嗎,還是說以后一定要把剩余10萬的發(fā)票給甲方開過去
老師,對方公司實際在我公司消費五萬元,但要我們開5.5萬的發(fā)票,其中多的0.5萬要轉(zhuǎn)銷售個人帳戶上,如何處理好?
老師我公司20年購入有一輛轎車41萬,進項稅已抵扣,24年3月份已賣給個人,二手車交易市場開具給個人的發(fā)票是26萬;其實我公司賬面價值剩余7萬,請問,我公司如何賬務處理?
老師好,我們有個公司想要注銷了,但是還有130多萬的進項票未抵扣,這個怎么處理呢?
老師,去年開的設備專票開了100萬,設備有點問題,今年付款只付了80萬,剩余20萬之后也不付了,應該怎么處理?需要紅沖發(fā)票嗎?對方已經(jīng)抵扣了
有這樣一個問題,資產(chǎn)負債表里邊應交稅費金額與增值稅申報表不一致是什么原因呢? 分錄我是這樣做的,進貨借 庫存商品50 進項稅額-待認證 6.5 貸 應付賬款 56.5 銷售 借 應收賬款 67.8 貸 主營業(yè)務收入 60 銷項稅額 7.8 我的增值稅申報表,里邊應交稅額是7.8 但是我的資產(chǎn)負債表應交稅費是1.3
為什么有些業(yè)務員同一批貨同一個客戶,分單申報
當月還沒生產(chǎn)或者還沒生產(chǎn)出成品,制造費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,全國稅收調(diào)查系統(tǒng),最后有個這樣的表,這個需要填寫嗎?
影響速動比率的因素有()A存貨B應收賬款C短期借款D應付賬款
1350/(1-0.25)這一步算的是什么?
老師,什么條件下印花稅有減半征收的政策啊?或者哪個最新文件能否發(fā)下給我呢?因為剛申報印花稅時,系統(tǒng)沒有自動彈出減半或者其他優(yōu)惠后的金額
老師,我們公司是工程施工單位,我們跟一家公司合作取得了一個工程,但是甲方要跟我們合作的那家單位簽合同,我們施工,也就是說我們是掛靠方,跟我們一起合作投標的那家公司就成了被掛靠方了,現(xiàn)在掛靠方要求我們給他開9個點的發(fā)票,可以嗎?
老師,當每股收益分析法,出現(xiàn)三種方案時,怎么兩兩方案做選擇,看不懂
報稅實操課不懂的問誰,之前拍的課沒時間學,現(xiàn)在自己看回放
您好,我不寫太多文字看起來亂的,核查未開票收入等,用留抵稅額抵減銷項。符合制造業(yè)等政策條件,主動申請留抵退稅。合并 / 分立滿足條件,報備后分配留抵稅額。發(fā)票紅沖,留存證明材料。提交資料說明情況,按稅務要求完成清算。