借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn), 借銀行存款26萬(wàn),貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
老師請(qǐng)教一下。我公司7月收到二手車市場(chǎng)發(fā)票(普票)10萬(wàn)轎車。老板朋友贈(zèng)給我們老板的。已入固定資產(chǎn)帳,借:固定資產(chǎn)10萬(wàn)貸:營(yíng)業(yè)外收入10萬(wàn)。8月份又轉(zhuǎn)給我老板另外一家公司。我們雙方簽了車輛買賣協(xié)議車價(jià)48萬(wàn)賣給他們。二手車市場(chǎng)普票已開48萬(wàn)給對(duì)方。但是我公司未開票。那我公司要如何做賬?具體分錄怎么寫?請(qǐng)老師把上例的數(shù)據(jù)帶上各科目。謝謝老師。
老師,我們2011年夠了一輛車,到今年5月份還有32000折舊沒提完,但是公司把這輛車賣給個(gè)人,二手車市場(chǎng)開發(fā)票4萬(wàn),又重新購(gòu)入一輛新車請(qǐng)問(wèn)怎么入賬呢
我公司2017年11月購(gòu)入小汽車一輛45萬(wàn)不含稅,當(dāng)時(shí)是17%的進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額2017年11月已抵扣到2021年11月折舊已提完,殘值2萬(wàn),2021年12月賣給個(gè)人15萬(wàn)元,我會(huì)計(jì)賬務(wù)入何處理,稅務(wù)報(bào)稅報(bào)表如何填寫?
老師好:我公司是一般納稅人2022年2月公司花20萬(wàn)在個(gè)人手里買了一輛轎車,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,2022年4月把在個(gè)人手里買的這輛車用20萬(wàn)抵帳給材料供應(yīng)商,請(qǐng)問(wèn)我公司給對(duì)方開發(fā)票稅率按多少開?是不是應(yīng)該開3%的發(fā)票?謝謝老師!
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司名下車計(jì)提折舊后賬面價(jià)值剩4萬(wàn),但是這個(gè)車我們?cè)u(píng)估可賣20萬(wàn),可以按賬面剩余價(jià)值售出開票嗎?還是要按二手市場(chǎng)評(píng)估的價(jià)格來(lái)開票售出。購(gòu)入時(shí)買車的進(jìn)項(xiàng)稅沒有抵扣,賣出時(shí)還要交13%增值稅嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎