目匯總的時(shí)候發(fā)生額是按照紅色的數(shù)字減掉
這個(gè)憑證是在做付款單 我輸入的主營業(yè)務(wù)成本 它自動(dòng)生成的紅色字體在借方 我看到這樣做科目應(yīng)付賬款也是減少了的 所以沒管它。老師 我之前是這樣做的,會(huì)造成什么影響呢?
好的,老師是這樣的我一開始做分錄借:銀行存款450000,貸:主營業(yè)務(wù)收入445544.55 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4455.55有一張前一個(gè)季度沖票紅字沖了紅字借現(xiàn)金100000貸主營業(yè)務(wù)收入99009.9應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金990.1然后990.1然后我就去看了科目余額匯總表,但是在已交稅金那欄掛著負(fù)數(shù)990.1怎么讓他不在貸方?jīng)_平
老師,我正在學(xué)習(xí)我們會(huì)計(jì)學(xué)堂的商貿(mào)實(shí)操課,賬本填列的問題有一點(diǎn)不太明白,在學(xué)習(xí)群里討論還是沒有出結(jié)果,想請(qǐng)教一下就是,我們?cè)诘怯涃~簿的時(shí)候,賬簿余額欄的借或貸,是根據(jù)賬戶的余額方向填列的嗎?增加在哪方余額就在哪方,例如資產(chǎn)類借減貸增,余額在借方,權(quán)益類借減貸增,余額在貸方,這個(gè)邏輯對(duì)嗎?然后我的問題是:本年利潤科目發(fā)生借方余額:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余額是虧損,所以我用紅字登在了賬本上,借減貸增,貸余41547.00(紅色筆登的),后來又覺得不太對(duì),就問了同學(xué)答案不一,有同學(xué)說是在余額欄填“借”方余額,41574.00。我把3種填列方式放下圖片里,求教老師。謝謝!
老師你好,麻煩幫我看一下我的科目余額表,5月都好著呢,但是到6月份庫存現(xiàn)金貸方發(fā)生額為負(fù)數(shù),我只是在6月份沖紅3做的憑證,借:主營業(yè)務(wù)成本1886000貸庫存現(xiàn)金1886000,6月做同樣的分錄,然后金額是負(fù)數(shù)而已。請(qǐng)問我這是哪里出問題了呢?如何調(diào)賬呢?
老師你好,我想問一下我們上一個(gè)會(huì)計(jì)由于記賬錯(cuò)誤,銷售商品的發(fā)票,他按照取得成本發(fā)票借方計(jì)入庫存商品,那么調(diào)出的時(shí)候,請(qǐng)問是做相反分錄還是做紅字(庫存商品科目)
生產(chǎn)企業(yè)將買的零件直接岀囗,購進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎?
收美元62066.95,扣手續(xù)費(fèi)美元65.03.付美元8268.95用的都是是月初匯率7.2008,結(jié)匯是16000結(jié)匯匯率是7.17560,匯兌損益分錄怎么做金額?怎么計(jì)算出來的,老師詳細(xì)寫一下
24年審計(jì)報(bào)告出的時(shí)間是25年,但人員證件年檢是24年的。審計(jì)報(bào)告有效嗎?
投資款必須是法人賬戶轉(zhuǎn)進(jìn)來嗎?
老師咨詢一下,零售批發(fā)公司銷售單和開票不同時(shí),一般以什么先入賬為好
長投合并時(shí),初始投資成本,合并成本,購買日在最終控制方公允可辨認(rèn)凈資產(chǎn)份額。這三個(gè)有啥區(qū)別
老師您好!考試費(fèi)沒有發(fā)票,只能開收據(jù)可以報(bào)銷嗎?
科目余額表里的美元賬戶一直做成的是人民幣金額(美元折成人民幣了,有什么辦法能把美元賬戶的人民幣金額改回美元金額?折舊嗎?怎么做呢?
在沒有辦法取得管道里液體重量的情況下,如何核算在制品成本?
老師,廠里的設(shè)備沒有達(dá)到使用狀態(tài),去年計(jì)提了折舊,現(xiàn)在稅務(wù)打電話過來說年報(bào)有問題,這個(gè)去年計(jì)提的折舊怎么調(diào)