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已經抵扣的進項稅轉出,如何做分錄老師好,問下賣固定資產二手車,如何做分錄

2025-06-19 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-19 15:27

你好,1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶6860 追問 2025-06-19 15:43

借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 這三項值都是啥

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齊紅老師 解答 2025-06-19 15:46

你好,你有沒有計提過折舊和減值準備

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快賬用戶6860 追問 2025-06-19 16:02

有已計提過的金額,沒有減值準備

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快賬用戶6860 追問 2025-06-19 16:03

累計折舊這個金額寫的是已經折舊的金額還是未折舊金額?

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齊紅老師 解答 2025-06-19 16:04

你好,是寫已經計提過的折舊 沒有計提減值就不用管。

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你好,1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2025-06-19
同學,你好 借:固定資產 貸:庫存商品
2024-11-11
你好 如果是招待費,福利費等 借:管理費用-招待費, 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應付職工薪酬-福利費等 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:管理費用-福利費費, 貸:應付職工薪酬-福利費
2021-07-15
你好,這個要看是什么原因,比如用于福利了。借,管理費用,福利費,貸應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
2024-06-17
借xx費用或者是成本,貸進項稅額轉出,
2020-09-05
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