不用 免稅銷售額里面去填寫銷售額就可以了,減免明細(xì)表最后一行里面填寫其他的就不要填寫了
請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易公司如果去年采購(gòu)產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng),今年取得出口報(bào)關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了其他銷項(xiàng)增值稅的抵扣,今年取得出口報(bào)關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項(xiàng)退回稅務(wù)局就可以退?
出口企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)稅票認(rèn)證嗎?可以抵扣嗎此進(jìn)項(xiàng)稅如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
麻煩咨詢老師,外貿(mào)企業(yè),出口給客戶重新補(bǔ)發(fā)的貨物,之前質(zhì)量不合格,如果沒(méi)法取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的話,能做免稅申報(bào)嗎,還是需要做出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷
你好老師,生產(chǎn)企業(yè)如果有幾筆是貿(mào)易類型的業(yè)務(wù),那這幾筆相關(guān)的出口是按貿(mào)易類進(jìn)行出口退稅嗎,具體怎么操作的? 另外本年度貨物單證不齊的業(yè)務(wù)需要在本年年底視同內(nèi)銷,那這些業(yè)務(wù)到明年如果單據(jù)收齊了呢,已經(jīng)報(bào)稅了的該怎么賬務(wù)操作? 開(kāi)具出口普通發(fā)票是需要所有相關(guān)單據(jù)齊全后對(duì)嗎,一般在報(bào)關(guān)單所屬月份內(nèi),那如果報(bào)關(guān)單是在月底的時(shí)候拿到的,但開(kāi)票系統(tǒng)已經(jīng)截止了,怎么辦?
老師你好,外貿(mào)企業(yè),取得采購(gòu)普通發(fā)票,還是正常的報(bào)關(guān)出口,這樣就不能進(jìn)行退稅申報(bào)了,是不是就變成了視同內(nèi)銷,我們需要做免稅處理,請(qǐng)問(wèn)具體該怎么做?
老師,我想咨詢一下,老板開(kāi)一般戶兩年以上,不和財(cái)務(wù)說(shuō)明,財(cái)務(wù)人員不知情,一直入帳都是基本戶,之前帳做得混亂,怎么補(bǔ)救好,之前報(bào)表,申報(bào)已完成,請(qǐng)指教!
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)可以申請(qǐng)暫停繳納社保嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表,原來(lái)已經(jīng)交稅了,后面申請(qǐng)高新補(bǔ)貼把工資放入研發(fā)費(fèi)用了,不想退稅可以填納稅調(diào)增表的嘛?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下債務(wù)人用發(fā)行普通股來(lái)抵債,差額是入投資收益還是其他收益?
你好老師,我要開(kāi)10萬(wàn)的票,開(kāi)票額度不夠了,先把剩余的5萬(wàn),開(kāi)出來(lái),然后再提額,但是我發(fā)現(xiàn)開(kāi)票系統(tǒng)自動(dòng)提額了,不知道怎么回事?
老板自己買了一個(gè)商品回來(lái)。他自己從私賬給錢的,他又賣了出去,不經(jīng)過(guò)公司,這樣做會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
一般項(xiàng)目抵扣進(jìn)項(xiàng)533.64 即征即退項(xiàng)目抵扣674.88元 是抵扣房租 怎么做即征即退情況說(shuō)明
銀行回單付款人和收款人都是同一個(gè)公司和賬號(hào),是什么業(yè)務(wù),提現(xiàn)嗎?摘要是差旅費(fèi)
營(yíng)業(yè)收入凈額是營(yíng)業(yè)外收入減去營(yíng)業(yè)外支出嗎?
定期定額個(gè)體戶(每月核定5.7萬(wàn),一季度和二季度無(wú)收入,三季度含稅收入50萬(wàn), 請(qǐng)問(wèn)三季度應(yīng)該交多少經(jīng)營(yíng)所得稅、增值稅及附加稅、水利基金? 增值稅:4854.37 城建及教育附加稅:485.37 水利基金:242.72 經(jīng)營(yíng)所得:3354.37 上面的計(jì)稅,對(duì)嗎?
那就是只填報(bào)增值稅報(bào)表就行了是吧?
對(duì)的是的,是這么做的