你好,是的,實(shí)操一般下個(gè)月才確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
老師,我想問下,銷售額,包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。那么我用的那個(gè)軟件是金蝶迷你的。在明細(xì)賬里面怎么樣才能既包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,又包含其他業(yè)務(wù)收入這樣查。
老師你好,如果是前兩個(gè)月發(fā)生的業(yè)務(wù)這個(gè)月才開增值稅發(fā)票,那做賬的時(shí)候可以以開票的日期做嗎?是內(nèi)賬的,還有收入是總廠和分廠,做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以分開嗎?因?yàn)殇N售的客戶是同一家的,加上我們開票不分開的
老師,我是電商平臺(tái),當(dāng)月賬單要下月出來才開發(fā)票,那我這個(gè)確認(rèn)收入的分錄怎么做呀?可否當(dāng)月借:應(yīng)收賬款(暫估入賬) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 次月 紅沖上次,再借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,我公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是下面承包店鋪收入,1月收入是多少錢,要2月15日才跟商家結(jié)算,那么我1月份怎么確認(rèn)收入?是入應(yīng)收賬款嗎?但金額不確定。要是2月收到才入,1月份那個(gè)店鋪又有費(fèi)用,該做在那?
老師、我們沒有按照完工百分比確定收入、可以每個(gè)月按照實(shí)際發(fā)生的成本和實(shí)際確認(rèn)的收入結(jié)算嗎?(意思工程結(jié)算金額對(duì)應(yīng)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額、工程施工金額對(duì)應(yīng)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本金額、他們差額就是合同毛利)我圖上那么列方程。
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
那財(cái)務(wù)軟件和進(jìn)銷存里面就是可以不用對(duì)應(yīng)是嗎?
你好,收入這個(gè)是可以不用對(duì)應(yīng)的
老師,應(yīng)付跟庫(kù)存掛鉤,結(jié)賬日庫(kù)存都要做進(jìn)財(cái)務(wù)軟件,那沒有對(duì)賬的應(yīng)付怎么做?
你好,沒有對(duì)賬的,先暫估了。 或者當(dāng)做下月。
老師,怎么能同步呢,就是客戶和供應(yīng)商都要在同一天結(jié)賬嗎?
你好,你們結(jié)賬23日是說的客戶結(jié)賬還是跟供應(yīng)商對(duì)賬
我們公司23日客戶結(jié)賬開始對(duì)應(yīng)收款,只有小部分是下個(gè)月才對(duì)賬。
你好,那你跟供應(yīng)商是什么時(shí)候?qū)~?
跟供應(yīng)商是月末對(duì)賬,她們發(fā)過來就對(duì),也沒有具體約定時(shí)間
你好,這樣的話,只是跟客戶,你可以將23日以后得當(dāng)做下月就行。下月開票
老師,供應(yīng)商一般怎么確認(rèn)時(shí)間好一些
你好,就按正常月份來操作。