你好,你有進(jìn)項(xiàng)的話是可以抵扣,但是你這個出口當(dāng)內(nèi)銷不是之前的嗎?
我司小規(guī)模納稅人外貿(mào)企業(yè), 正常出口報(bào)關(guān),出口金額不超過3萬人民幣,但是沒有購買稅控設(shè)備,也沒有開具出口免稅發(fā)票。我想問下報(bào)稅的時候可以填寫成未含稅銷售額,當(dāng)成內(nèi)銷處理嗎?
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅也是抵扣了的,那我們還需要申報(bào)出口退稅嗎?是不是必須申報(bào)出口退稅? 如果不申報(bào)出口退稅有什么影響呢?
老師咨詢一下出口退稅的問題,企業(yè)類型生產(chǎn)企業(yè),出口退稅率13%,現(xiàn)在有個問題2022年我們有幾筆出口方式不是一般貿(mào)易而是以樣品的方式出口,后續(xù)不收款,不開票,現(xiàn)在要外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?
我公司是一家生產(chǎn)出口企業(yè),既有內(nèi)銷也有出口業(yè)務(wù),去年因享受了留抵退稅政策后導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額所剩無幾,但是去年的出口業(yè)務(wù)還有一部分沒有辦理出口退稅,請問老師我們?nèi)ツ隂]辦理出口退稅的業(yè)務(wù)是否還可以辦理出口免抵稅?是否會因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額已辦理留抵退稅而不能辦理出口免抵
外貿(mào)企業(yè),有一筆出口訂單因?yàn)閱巫C不符不退稅了,國內(nèi)采購的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了,賬務(wù)上和申報(bào)上還需要做什么處理呢?
有的員工自己車加油,然后讓加油站給開票,發(fā)票抬頭是公司,財(cái)務(wù)在每個月勾選進(jìn)項(xiàng)的時候總會有幾張加油票在里面,不報(bào)銷,還不能勾選,一個月一個月的積累了好幾張,這種有沒有什么辦法杜絕一下
老師好,問下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎?
老師 公司財(cái)務(wù)報(bào)表里面我這邊最早看到從18年開始長期待攤費(fèi)用報(bào)表金額17萬,到現(xiàn)在一直沒有變化,這要怎么處理呀
老師,請問下一般納稅人開的家禽發(fā)票可以免稅嗎?為什么有些供應(yīng)商開的例如光鴨是9%專票
你好,電子稅務(wù)局怎么找不到了發(fā)票作廢按鈕
老師,建筑公司一般計(jì)稅9%的發(fā)票,要預(yù)繳2%到項(xiàng)目所在地的稅,那是不是說明增值稅負(fù)一定要達(dá)到2%以上?交了也不能退吧
我們公司5月對賬貨款時間是4/26-5/25,全盤把加工費(fèi)放在制造費(fèi)用里面了,那我核算成本,做進(jìn)銷存是不是取4/26-5/25區(qū)間的。假如我做5/1-5/31的進(jìn)銷存,那制造費(fèi)用豈不是跟全盤 的對不上了
老師我們單位科技局給撥款了70萬元25年1月份錢已經(jīng)到賬了,然后項(xiàng)目數(shù)里面自籌是410萬項(xiàng)目執(zhí)行期是2024.1-2026.6月份。具體收到這筆錢我應(yīng)該咋樣做賬,科技局要驗(yàn)收在賬上我應(yīng)該咋樣做賬分標(biāo)出項(xiàng)目名稱并分開記自籌和科技局給發(fā)的這70萬元。咋樣分別增加科目和輔助科目能給我具體的寫一下嗎
要成立一家分公司,不具備獨(dú)立核算能力,一般納稅人,分公司營業(yè)執(zhí)照法人是總公司法人嗎?地址?
老師好,社?;鶖?shù)調(diào)整補(bǔ)交,但員工己離職了,個人部分憑證怎么做
你不能用現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)去抵以前的呀。
如果我要處置舊固定資產(chǎn),要交稅,還有處置陳舊貨物要交稅,這個可以抵嗎?
陳舊貨物做內(nèi)銷處理
你好,可以的,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
剩余的錢我可以繼續(xù)做留底處理嗎?
你好,可以的,可以留底
差旅費(fèi)的車票錢計(jì)算的稅金為什么不能留底?
你好,你如果可以抵扣的,是能留底的,