同學(xué),你好 可以,附加就是說明
現(xiàn)在幫朋友做建筑賬 主要是些土方的小工程 財務(wù)核算主要是為了對賬和管理用 沒有財務(wù)軟件 做手工帳 我對工業(yè)會計比較熟 請問一下 建筑行業(yè)的話相對于工業(yè)會計比 1有區(qū)別的是要設(shè)置什么科目呢 2需要核算些什么內(nèi)容 用到哪些表格 3如果沒收到收入也沒有做工程結(jié)算工程施工期末報表里面工程施工是放到存貨里面嗎? 4發(fā)生工程類支出和結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的分錄怎么做
老師,我沒有做過建筑掛靠業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。我以前做過房建建筑施工總承包單位的財務(wù)。我前兩天去面試了一家建筑公司,他們是建筑掛靠的,我是掛靠方這邊的財務(wù)。我有聽過學(xué)堂關(guān)于建筑掛靠的課程,我也在會計問里面問過其他老師,聽的課程里面說是,對于掛靠方做賬就只需要把跟被掛靠方之間的結(jié)算往來賬做清楚就可以。但是我在會計問里面問的有的老師又說掛靠方做賬跟被掛靠方做賬是一樣的,照樣確認(rèn)業(yè)主撥付的工程款,以及施工過程中發(fā)生的成本費用,以及計提各類稅金。老師,我現(xiàn)在還是蒙的,我作為掛靠方財務(wù),我該怎么做賬務(wù)處理,我需要在賬務(wù)里做收入,成本費用,稅金這些嗎?我是掛靠方,什么是我的收入,成本?
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
我先把這個事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦,我們做賬借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬額,后來發(fā)工資的時候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款,這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊,包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現(xiàn)在呢?我接手這家公司那個包工頭還在這個公司還在做事,我想讓他開發(fā)票,然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來,但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬,然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資,我的意思是我想把之前的帳全部推翻,把包工頭讓他把40萬票補上,之前怎么紅沖,然后現(xiàn)在做正確的在建工程,不知道這個怎么紅沖不知道這個怎么做正確的分錄
老師 你好 我想問問 我們公司是物流公司 現(xiàn)在公司要自己建一個加油站 目前還在修建期間還沒開始使用 那在使用前產(chǎn)生的一起費用 比如場地費 設(shè)計費 各種安裝費 這些費用我要怎么做賬呢 可以直接做進費用嗎 還是說做在建工程 最后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)? 可以教我一下怎么做分錄嗎老師
你好老師,我家公司想用原材料抵以前的應(yīng)付賬款,分錄是 借 應(yīng)付賬款-某公司 貸 原材料-某材料 這樣可以嗎?
老師你好,請問為何不是先做權(quán)益法調(diào)整之后,再算子公司的凈利潤呢?調(diào)整后子公司的凈利潤是否應(yīng)該包括權(quán)益法調(diào)整時的投資收益等?
老師,我之前暫估的在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,我現(xiàn)在來票了,沖之前暫估那張憑證還是沖現(xiàn)在來票那張憑證
火車票的復(fù)印件可以入賬嗎
老師請問融資租賃設(shè)備,每季度還款打給金融租賃公司,金融租賃公司給開利息發(fā)票,最后一期多打100元,怎么記賬?
一張發(fā)票如何同時開幾個商品,具體步驟
老師,我是一家電子商務(wù)有限公司,今天買了一臺辦公電腦,對方給我開票的話,是開到公司抬頭上,還是法人個人抬頭上好的呢?我想用于抵公司成本。
老師,要想電話卡能直接用于公司報銷,就是辦卡的時候,直接要店員把發(fā)票開到公司抬頭上,這樣之后,以后電話卡的費用就可以全用于公司的管理費用了嗎?
一般納稅人注銷公司,需要什么手續(xù)呢?
老師股轉(zhuǎn)一直過不去,情況說明怎么寫
還是說我這棟樓的錢要分?jǐn)偟街捌渌麡且黄鸶兜脑O(shè)計費去,因為之前設(shè)計費是3棟樓一起分?jǐn)偟?,另外兩棟建設(shè)了,唯獨這一棟沒建設(shè)
同學(xué),你好 那要分?jǐn)偟?
有沒有什么文件支撐呢?正常人家也是設(shè)計了3棟樓,那就有每棟樓的設(shè)計費不是,為什么因為后期不建設(shè)了,就要分?jǐn)?
同學(xué),你好 設(shè)計了3棟,那每棟樓需要分?jǐn)傔@個設(shè)計費。 你每棟樓是分開做固定資產(chǎn)的嗎??
每棟樓是單獨做固定資產(chǎn)和在建工程的
那設(shè)計費也要分?jǐn)偟?棟樓里面,這樣才準(zhǔn)確
那設(shè)計費之前我們分?jǐn)偭搜?,您是沒看懂嗎,現(xiàn)在的情況是我們有一棟沒建設(shè),想把這棟的設(shè)計費沖掉,以后也不會建設(shè)了
同學(xué),你好 我舉個例子。 設(shè)計費一共300萬,3棟樓,每棟樓分?jǐn)?00萬。 因為之前要建設(shè),300萬計入在建工程。但是其中一棟不建設(shè)了,那就把其中1棟的100萬,從在建里面轉(zhuǎn)出
是這樣的,現(xiàn)在的問題是我這100萬轉(zhuǎn)到哪里去?是不是可以直接費用化?只有一個報批回復(fù)不同意建設(shè)作為附件可不可以?
同學(xué),你好 直接費用化,這個附件可以的