你把圖片發(fā)我看看,老師這個時間不在
師,我想問一下,我們公司有個項(xiàng)目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費(fèi),現(xiàn)在他們給項(xiàng)目上開了500萬的發(fā)票,說要預(yù)繳稅款費(fèi)用2%,這個部分要我們公司承擔(dān),我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個預(yù)繳2個點(diǎn)的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)?
老師,建筑公司的掛靠費(fèi)到底啥意思,含稅還是不含稅?含稅指的什么的?例如我司為一般納稅人,一個500萬的被掛靠工程,若管理費(fèi)不含稅5個點(diǎn),即我500萬的銷項(xiàng)減去掛靠方提供的進(jìn)項(xiàng)后的差額由掛靠方承擔(dān)?若為含稅5個點(diǎn),則銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后的差額稅金由我方承擔(dān)?是這個意思嗎?
老師,您可以幫我看看這份委托支付函嗎?我沒有看懂這里面的關(guān)系。我是掛靠方的財務(wù),抬頭那家公司是總承包單位,也就是被掛靠方公司。這個彭柏炅說是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。我沒看懂,這個項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,是掛靠方的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,還是被掛靠方的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人呢?
老師,我們是建筑企業(yè),我們是總承包方,掛靠方掛靠我們,一般計稅,我們收取稅金的時候,是按稅負(fù)率2%來收取的,可是,掛靠方給我的專票,進(jìn)項(xiàng)稅足夠抵扣銷項(xiàng)稅了,這個2%的增值稅,我到底應(yīng)不應(yīng)該收取掛靠方的呢
老師好,我是個體找了一個公司掛靠經(jīng)營,每年向掛靠公司一次性支付掛靠費(fèi)用,甲方單位每月向掛靠公司支付租賃費(fèi)用,掛靠公司向甲方開票他們不承擔(dān)費(fèi)用,我們以個人向掛靠公司開票,我們是否就相當(dāng)于需要承擔(dān)兩次開票的稅費(fèi)呢?
有的員工自己車加油,然后讓加油站給開票,發(fā)票抬頭是公司,財務(wù)在每個月勾選進(jìn)項(xiàng)的時候總會有幾張加油票在里面,不報銷,還不能勾選,一個月一個月的積累了好幾張,這種有沒有什么辦法杜絕一下
老師好,問下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎?
老師 公司財務(wù)報表里面我這邊最早看到從18年開始長期待攤費(fèi)用報表金額17萬,到現(xiàn)在一直沒有變化,這要怎么處理呀
老師,請問下一般納稅人開的家禽發(fā)票可以免稅嗎?為什么有些供應(yīng)商開的例如光鴨是9%專票
你好,電子稅務(wù)局怎么找不到了發(fā)票作廢按鈕
老師,建筑公司一般計稅9%的發(fā)票,要預(yù)繳2%到項(xiàng)目所在地的稅,那是不是說明增值稅負(fù)一定要達(dá)到2%以上?交了也不能退吧
我們公司5月對賬貨款時間是4/26-5/25,全盤把加工費(fèi)放在制造費(fèi)用里面了,那我核算成本,做進(jìn)銷存是不是取4/26-5/25區(qū)間的。假如我做5/1-5/31的進(jìn)銷存,那制造費(fèi)用豈不是跟全盤 的對不上了
老師我們單位科技局給撥款了70萬元25年1月份錢已經(jīng)到賬了,然后項(xiàng)目數(shù)里面自籌是410萬項(xiàng)目執(zhí)行期是2024.1-2026.6月份。具體收到這筆錢我應(yīng)該咋樣做賬,科技局要驗(yàn)收在賬上我應(yīng)該咋樣做賬分標(biāo)出項(xiàng)目名稱并分開記自籌和科技局給發(fā)的這70萬元。咋樣分別增加科目和輔助科目能給我具體的寫一下嗎
要成立一家分公司,不具備獨(dú)立核算能力,一般納稅人,分公司營業(yè)執(zhí)照法人是總公司法人嗎?地址?
老師好,社?;鶖?shù)調(diào)整補(bǔ)交,但員工己離職了,個人部分憑證怎么做
這個圖片老師
老師我想問一下我們掛靠乙方,乙方開票含稅78萬,不含稅780000/1.09=715596.3303,增值稅是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方讓我們開成本票720000萬,稅負(fù)3.5%,叫開材料是專票13%的稅率和勞務(wù)票普通發(fā)票,專票不含稅加普通發(fā)票含稅72萬,那我們開票一共是72萬十專票稅額一共是76萬不到,那這個差額是什么,我問乙方說和我們沒有關(guān)系,是她們做賬問題,那這個差額我們不是少2萬給我們了嗎,這2是不是包含他家代我們家交的附加稅,印花稅,他說有企業(yè)所得稅說0.88%,還有管理費(fèi)用1.5%,那包不包含增值稅呀
就是乙方要回款給我們76萬不到給我們
我們是施工單位,掛靠乙的,我們不是掛靠方嗎
差額是乙方要繳的附加稅、印花稅、所得稅,加上管理費(fèi),你方開票沒覆蓋,所以扣回款
那上面發(fā)的那個圖片不是增值稅扣下來了嗎
我方開票沒覆蓋什么意思呀
那他交2萬多增值稅加2萬多回扣再加76回款給我們,不是80萬多了嗎,不是超過78萬了嗎,他一共收78萬,他不是貼2萬多了嗎
就是他們交的稅你們得承擔(dān)
那增值稅應(yīng)不應(yīng)該要我們承擔(dān)呀
應(yīng)該的 你們要承擔(dān)的
但是他扣的差額里怎么沒有的
他給你們返款的時候扣
那他讓我們開票76萬,那他不要打款給我們76萬嗎
這個開票76萬就打款76萬