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賬上一個供應(yīng)商給我們開了票,掛了應(yīng)付八萬多,后面通過人民調(diào)解委員會由甲方直接支付九萬多結(jié)清了,那我賬面怎么處理

2025-06-19 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-19 09:17

借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款-甲方

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您好,如果是多開的發(fā)票,那這個不能入賬,因為并不是實際發(fā)生的 沖銷這個應(yīng)付賬款9萬
2020-12-28
1.計提壞賬時:借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 2.實際發(fā)生壞賬時 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 或者是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,借營業(yè)外支出 2000 貸應(yīng)收賬款 2000
2020-08-07
你好這個其他應(yīng)付款是欠誰的?
2024-10-23
學(xué)員你好,可以沖減當(dāng)時入賬的科目,同時沖減應(yīng)付賬款
2021-11-12
你們還錢給個人就可以 對方做其他應(yīng)收款 然后還錢給公司沖其他應(yīng)收款
2022-09-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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