分路寫反了 借預收賬款a 貸預收賬款b 出委托書 b委托a付款
老師 請教一個問題 我們公司的員工借款去購買材料 然后我做的分錄是 借其他應收款 貸 銀行存款 付款給她的時候我就忘記之前他掛帳了 我就做的借 預付賬款 貸 銀行存款 我現(xiàn)在要調(diào)賬 這分錄怎么做呢老師
老師你好 我們有4個股東現(xiàn)在合伙一起開了2家公司,都是制造業(yè)的,他們的投資款都存到A公司了,現(xiàn)在B公司需要支出,然后他們沒有存投資款到B公司,直接從A公司轉(zhuǎn)錢到B公司,(A公司是做建筑模板,用單板來加工,B公司是購進原木生產(chǎn)單板)老板們給我這樣做賬,借:銀行存款 30萬 貸:預付賬款-單板款30萬(預付B公司) 以后B公司開支就拿這30萬開支,等到A公司生產(chǎn)了就跟B公司提貨單板,這樣子做對嗎
老師,我昨天有問到A公司屬于C公司的全資子公司,現(xiàn)在C出讓了大部分股權,但是A公司以前賬上的應收應付屬于C?,F(xiàn)在C公司轉(zhuǎn)款到A公司支付前期A對B公司的欠款,為了不新增A公司的往來欠款,本來是做的借:銀行存款,貸:其他應付款-B.支付時借:其他應付-B,貸:銀行存款。但是我后面做的時候才發(fā)現(xiàn),他們前期掛B公司是掛的預收賬款,這樣做就沒辦法沖減賬上已存在的預收,請問老師我要怎么做更合理點
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認收入,稅錢他給我們了。我是公司項目獨立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預收賬款 2,借預收賬款 貸其他應付款 武漢公司 3,借,其他應付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個問題,就是開票增值稅費我怎么做分錄才能把預收賬款,其他應付款 武漢公司,這兩個科目做平。
當初建賬的時候未錄入一筆預付款,現(xiàn)在突然想起來了,相當于我們給甲公司付了預付款,然后他們發(fā)配件,現(xiàn)在不做這個項目了,甲公司把配件賣給丙方,收的錢給我們,我們預付款減少,可以這樣做嗎,借,預付賬款,貸資本公積, 收到錢的時候,借,銀行存款,貸,預付賬款?
債務重組的債權人是投資收益,和債務人是其他收益,兩個收益可能都在貸方嗎
0元獲得了4000萬的資產(chǎn)管理公司,都繳什么稅費
平日做賬當月有稅額發(fā)生 計提 轉(zhuǎn)出本期未交增值稅 借方:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應交稅費-未交增值稅 附加稅、印花稅等 借方:稅金及附加 貸方:應交稅費-城建/教育/地方教育/印花稅 但目前我進項稅額大于銷項稅額 如:銷項稅額1.5萬元,進項稅額1.8萬元,有個進項紅沖為進項稅額轉(zhuǎn)出1500元,所以應抵扣16500元,實際抵扣1.5萬元,期末留底稅額1500元。 請問以上怎么做分錄
老師,咨詢一下現(xiàn)在未分配利潤給股東分紅,平時隨時可以分紅嗎?沒有要求年底才能分紅吧?分紅稅股東交20%的個人所得稅嗎?
老師 房產(chǎn)稅怎么算的
老師,在股東那借的備用金,現(xiàn)金留量表填在哪個位置
2024年9月預估材料入賬。材料發(fā)票在12月份到票,但是會計忘記紅沖預估材料,直接按照購進入庫存,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預估材料有余額,怎么處理
個體戶開44萬專票,成本1萬元,查賬征收和核定征收的所得稅分別是多少?怎么核算?那個繳稅多一點
下列各項中,屬于注冊會計師在審計報告中增加強調(diào)事項段的有()。A.注冊會計師在審計報告?后知悉了某些事實,并且出具了新的審計報告或修改了審計報告B.財務報表按照特殊?的編制基礎編制C.運?持續(xù)經(jīng)營假設是適當?shù)模嬖谥?不確定性,且財務報表對重?不確定性已作出充分披露D.說明審計報告僅提供給財務報表預期使?者,不應被分發(fā)給其他機構或?員老師您好,為什么不選C呢?
請問合作社現(xiàn)在審計,發(fā)現(xiàn)19年度有進來發(fā)票未入賬,往來沒平,現(xiàn)在怎么操作?反結(jié)賬到當年補錄入嗎?