借:管理費用 貸:其他應付款
老師,請問一下:我們公司從公戶轉賬給豬肉供應商貨款,供應商沒有營業(yè)執(zhí)照的,轉賬給私人賬戶,但是開發(fā)票給我們的是他的伙計的名字,之前的做賬了,后來要怎么做呢?
老師您好,想請教一下,之前購貨沒有取得發(fā)票,做的暫估入庫,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來了一部分,我要怎么做分錄?是借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-甲公司嗎?
各位老師,大家下午好,老板沒從公戶提款,也沒有從公戶付款,而是從自己私戶把錢付給了供應商,供應商還開來了發(fā)票,這個怎么做賬務處理,分錄怎么寫呢,請各位老師解析一下,謝謝
老師,我們老板用公賬轉了幾筆貨款給其人的私戶,但是對方是個人來的,也不開發(fā)票給我們,那我這邊怎么做分錄呢?要做幾筆呢?
老師好!請問供應商的貨款賬單還沒出得來給我們,我們這邊又急著算成本,領導說暫估數(shù)據(jù)做著先,有這樣的嗎?我只知道數(shù)據(jù)準確發(fā)票未到才是做暫估,數(shù)據(jù)不確定能暫估嗎?暫估了后面還不是一樣要改回來不是更麻煩嗎
老板要升規(guī),請問企業(yè)升規(guī)后有那些好處?
老師,你好。我們跟香港的公司簽了合同,他們提供服務我們支付服務費,香港公司在國內(nèi)沒有機構的,那香港公司是不是要也要支付增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅?但是它在境內(nèi)沒有機構是不是要我們這邊代繳預繳的?
分公司因資質(zhì)原因掛靠在總公司,現(xiàn)分公司需要支付標書費用500元,分公司已把錢支付到總公司,現(xiàn)第三方開具發(fā)票給總公司,總公司賬務如何處理
老師,用非貨幣資產(chǎn)對外投資為什么股權的計稅基礎不能用非貨幣性資產(chǎn)的售價一次性確認而要逐年調(diào)整
你好,袁工有退稅的,單位會計可以幫辦?怎么操作?
老師利潤表中的營業(yè)利潤利潤總額凈利潤都是自動生成的嗎
法人轉款到公賬可以做無票收入嗎?
老師:應付賬款貸方有90多萬,是因為這家供應商名下有好幾家公司,付款和開票不一致造成的。還有就是我們是去年剛成立的有原來的公司搬遷。原來老公司經(jīng)營不下去了。新成立的公司名稱也換了,與原來不相干。但供應商還是以前的供應商,所以發(fā)票和付款弄的亂七八糟的?,F(xiàn)供應商想平賬。他說私戶匯我們私戶上,然后我們從公戶上匯款給他們公司。其實我們是不欠錢的。這樣操作不太妥當。有沒有更好的辦法。當然,這么多金額不是一下子匯入個人卡上。怎么樣能平賬。。如果可以這樣操作的話,把個人卡上的錢轉入公戶上,以什么名義轉比較好
老師,您好,一個表格里有不同項目的重復項,怎么把這些不同項目的重復項分類匯總出來
老師,轉股按什么交個稅,比如資產(chǎn)負債表未分配利潤12萬,實收資本100萬,轉走股東占20%
這樣我所得稅可以沖減掉嗎
季度時,可以,匯算時若沒取得發(fā)票,要調(diào)增
那這個費用是已經(jīng)支付給法人了,那就是可以這樣來做暫估對嗎 借 管理費用? 貸 其他應付款 法人暫估款 借? 其他應付款 法人? 貸 銀行存款
是的,可以這樣做分錄
好滴謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!