同學(xué),你好 采購用應(yīng)付帳款的
老師,你說采購買的原材料,自己代墊款,報銷時用不用走應(yīng)付帳款,借:原材料 貸:應(yīng)付帳款-A廠 借:其他應(yīng)付款-B職工 貸:應(yīng)付帳款 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金,這樣做對么?
老師,你說采購買的原材料,自己代墊款,報銷時用不用走應(yīng)付帳款,借:原材料 貸:應(yīng)付帳款-A廠 借:其他應(yīng)付款-B職工 貸:應(yīng)付帳款 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金,這樣做對么?
老師,采購員采購了東西,然后好幾天的單子,老板簽字報銷。我是不是不能直接寫,借其他應(yīng)付款,待銀行存款。必須是借什么什么。待其他應(yīng)付款。在做一筆借特其他應(yīng)付款。待銀行存款。但是那些票據(jù)已經(jīng)粘在報銷單子上了。
員工報銷費用,及采購墊付購買產(chǎn)品的報銷單,我需要過其他應(yīng)付款嗎,還是直接銀行存款或現(xiàn)金
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費用,貸,其他應(yīng)付款,后面報銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會做分錄了。
老師我們買了一批五金材料,是我們用來維修機(jī)器那些用,數(shù)量多,但是單價低,總額下來11萬多,我們應(yīng)咋做賬
企業(yè)按次申報房租租賃合同,申報印花稅時,起止時間怎么寫合適
老師,1月份的時候暫估人工費費比如說5萬,然后也結(jié)轉(zhuǎn)了暫估的人工費成本5萬,后面月份比如5月份又沖減了暫估的人工費5萬和暫估的結(jié)轉(zhuǎn)的成本5萬,接著又做了正確的計提人工費5萬,結(jié)轉(zhuǎn)人工費5萬,但是這要操作,5月份結(jié)轉(zhuǎn)成本正負(fù)金額相抵后,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,就沒有這筆人工費,也就是說5月的利潤感覺是虛增的,而暫估1月的成本是虛增的,這合理嗎?
殘保金中的在職職工年平均工資=工資總額÷在職職工人數(shù);這里面的工資總額是1-12月的合計工資總額嗎?這里面的在職職工人數(shù)是12月的職工人數(shù)總和/12嗎?
固定資產(chǎn)的使用期限和計提折舊月份分別是什么意思?
情況如下:2家公司同一法人,員工為同一批,工資發(fā)放為固定其中一家發(fā), a公司為a員工 b公司為b員工。 問題如下:b員工能走a公司報銷流程,讓a公司給付款嗎
網(wǎng)絡(luò)公司幫其他公司安裝東西,可以開勞務(wù)-勞務(wù)費嗎?
凈利潤增長率,比如24年凈利潤500萬,23年凈利潤30萬,那么24年凈利潤增長率是多少
小規(guī)模納稅人,季報的利潤表,管理費用下面有個研究費用,歸集的哪些科目的金額
老師好,建筑公司這月開票100萬,掛靠方提供成本票90萬,扣完稅款和管理費以后是92萬,那這2萬也要掛靠方提供成本票把工程款轉(zhuǎn)出去還是通過個人賬戶轉(zhuǎn)出去比較好呢?
老師,我用積分向指定老師提問的,你怎么可以回答呢
同學(xué),你好 我這邊沒有顯示你是指定老師的。你可以問下在線客服