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我們是建筑公司,現(xiàn)在房子基本蓋好有80%了,開發(fā)商一直沒有按進(jìn)度付款,我們發(fā)票也沒有開。需要按照80%確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)收入的話申報(bào)表怎么填?增值稅申報(bào)表,如果增值稅申報(bào)表不填的話,增值稅申報(bào)表的收入和所得稅的收入不一致

2025-06-17 22:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-17 22:21

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-17 22:24

您好,1.增值稅收入:如果合同約定的收款時(shí)間已到,即使未收到款項(xiàng)也需確認(rèn)增值稅收入。 企業(yè)所得稅收入:可以按工程進(jìn)度80%確認(rèn)企業(yè)所得稅收入,前提是滿足完工百分比法的確認(rèn)條件。 2.如果增值稅納稅義務(wù)已發(fā)生,需在增值稅申報(bào)表中確認(rèn)相應(yīng)收入并計(jì)算銷項(xiàng)稅額。 如果納稅義務(wù)未發(fā)生,暫不確認(rèn)收入,但需關(guān)注后續(xù)情況。 3.按完工百分比法確認(rèn)企業(yè)所得稅收入后,在申報(bào)表中填寫相應(yīng)收入。如果增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,需在 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表 中進(jìn)行調(diào)整并說明差異原因。

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快賬用戶4904 追問 2025-06-17 22:29

1合同約定的收款時(shí)間到,未收到款也要確認(rèn)增值稅收入,這是在增值稅申報(bào)表中填未開票收入嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-17 22:30

您好,是的, 是這么理解的

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快賬用戶4904 追問 2025-06-17 22:32

后期發(fā)票開出的時(shí)候呢?再在未開票收入里填入負(fù)數(shù)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-17 22:33

是的, 未開票確認(rèn)收入月:先申報(bào)未開票收入(正),下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對(duì)本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 ?分錄:借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) ?開票月就是原來分錄復(fù)制,本月沖回原來一個(gè)負(fù)按發(fā)票的一個(gè)正,2分錄 ? 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) ?貸:未開票收入(負(fù)) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)) ? 借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) 收入確認(rèn)的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用

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快賬用戶4904 追問 2025-06-17 22:35

如果跨年了呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-17 22:36

您好,12月先把票開了,1月再紅沖

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快賬用戶4904 追問 2025-06-17 22:36

明白了 謝謝

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齊紅老師 解答 2025-06-17 22:36

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-06-17
增值稅申報(bào)是按發(fā)票申報(bào),你所得稅是可以分期的,可以不一樣
2020-08-27
你好,年底的時(shí)候是不是一樣的?如果不一樣的話,稅務(wù)局很有可能會(huì)要求你們修改。
2023-05-11
您好,這個(gè)的話,是屬0的這個(gè)
2024-03-19
你好,你們可以先按照未開票收入開票,后期在再給你們客戶開發(fā)票
2024-12-27
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