你年底有沒有收回來了?
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師您好,請問企業(yè)代替員工支付的水電費需要計提嗎?目前我們公司的做法是在計提房租水電的時候把應(yīng)收員工水電費的那部分計入到了借:其他應(yīng)收款—員工水電費,貸:其他應(yīng)付款—物業(yè)公司 ,然后在支付工資的時候借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款—員工水電費,請問這樣做分錄對嗎?
2020年做賬分錄: 支付員工宿舍租金,已收發(fā)票 借 管理費—福利費 42000 貸 其他應(yīng)付款—房東 21000 貸 銀行存款 21000 請問老師多計提21000,現(xiàn)在跨年怎么沖銷21000 請問我
老師你好請問我們車間工人免費住宿舍的,有一個辦公室人住宿舍,住宿費在工資里扣了,發(fā)工資時這個怎么入賬,分錄應(yīng)該怎么做,發(fā)工資時,借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)收款-xxx 后面怎么平
老師,2023租了宿舍給員工住,沒有收到發(fā)票,之前會計做賬是借其他應(yīng)付款5600 貸銀行存款5600。2024年我收到發(fā)票16800含之前5600的票,剩余11200未支付是1-8個月的房租,每月1400元。這樣我要怎么處理啊?
老師現(xiàn)在的政策小微企業(yè)所得利潤額計算有分階段計算嗎?
23年的年報發(fā)現(xiàn)有錯誤,怎么辦
一個顧客買了3000除醛服務(wù),同時為了這項服務(wù)購買了溶液做耗材,問題1:耗材的進(jìn)賬的能抵扣嗎?問題2:怎么開具發(fā)票給客戶? 這種問題的會計賬務(wù)處理依據(jù)是什么?
老師建筑行業(yè),工程項目,必須要進(jìn)行備案開農(nóng)民工工資專用賬戶是嗎
老公好,2016年成立的存量公司,最晚實繳期限是何時?我看又有說要在25年6月30日前公示,不然就進(jìn)異常名單呢?
其他權(quán)益工具投資處置時的交易費用記哪個科目
老師,我已撤銷勾選的進(jìn)項票統(tǒng)計,怎么已勾選認(rèn)證的發(fā)票還在呢
提問#老師,財稅分析報告要怎么做
老師,怎么把銀行對賬單電子版合并到一個PDF里面
合伙企業(yè)的合伙人投資款,需要在做工商年檢的時候公示嗎????
你好老師付給對方租房的怎么做會計分錄
你好,你如果這筆錢還要找員工收回的話,你就借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
你好老師 公司出錢給租的
你好,這錢以后也是公司承擔(dān),對不對?
你好老師是年底怎么做會計分錄
你好,是公司出錢,以后要找員工收回是嗎?年底有收回嗎?
是不是借管理費用 房租費25000
你最終是不是要找員工收?你如果最終是公司承擔(dān)的話可以這樣子。
可以放到管理費房租費25000元物業(yè)費1000元貸其他應(yīng)收款26000元
可以放到管理費房租費25000元物業(yè)費1000元貸其他應(yīng)收款26000元
你好,你最終還是員工承擔(dān),就不應(yīng)該入管理費用。
員工不承擔(dān) 公司出錢給租房的怎么做會計分錄
你好,這樣的話,就是借管理費用-租金/物業(yè)費,貸銀行存款。
你好老師已經(jīng)做了會計分錄了借其他應(yīng)收款26000元貸方銀行存款26000元年底怎么做會計分錄
你好,你已經(jīng)做了,也可以不用修改。因為是公司承擔(dān)了。
你好老師沒有發(fā)票到年底怎么做會計分錄
你好,你已經(jīng)做了管理費用,不需要另外做分錄。
沒有做管理費
我看你上面說,管理費房租費25000元物業(yè)費1000元貸其他應(yīng)收款26000元
你如果沒有做,就補做這個就行