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你好老師一般納稅支付員工宿舍房租和物業(yè)費現(xiàn)在入到了其他應(yīng)收款年底怎么做會計分錄

2025-06-17 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-17 14:08

你年底有沒有收回來了?

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快賬用戶3317 追問 2025-06-17 14:10

你好老師付給對方租房的怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-17 14:10

你好,你如果這筆錢還要找員工收回的話,你就借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

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快賬用戶3317 追問 2025-06-17 14:12

你好老師 公司出錢給租的

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齊紅老師 解答 2025-06-17 14:12

你好,這錢以后也是公司承擔(dān),對不對?

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快賬用戶3317 追問 2025-06-17 14:16

你好老師是年底怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-17 14:17

你好,是公司出錢,以后要找員工收回是嗎?年底有收回嗎?

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快賬用戶3317 追問 2025-06-17 14:29

是不是借管理費用 房租費25000

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齊紅老師 解答 2025-06-17 14:29

你最終是不是要找員工收?你如果最終是公司承擔(dān)的話可以這樣子。

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快賬用戶3317 追問 2025-06-17 14:32

可以放到管理費房租費25000元物業(yè)費1000元貸其他應(yīng)收款26000元

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快賬用戶3317 追問 2025-06-17 14:33

可以放到管理費房租費25000元物業(yè)費1000元貸其他應(yīng)收款26000元

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齊紅老師 解答 2025-06-17 14:34

你好,你最終還是員工承擔(dān),就不應(yīng)該入管理費用。

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快賬用戶3317 追問 2025-06-17 14:39

員工不承擔(dān) 公司出錢給租房的怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-17 14:39

你好,這樣的話,就是借管理費用-租金/物業(yè)費,貸銀行存款。

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快賬用戶3317 追問 2025-06-17 14:46

你好老師已經(jīng)做了會計分錄了借其他應(yīng)收款26000元貸方銀行存款26000元年底怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-17 14:47

你好,你已經(jīng)做了,也可以不用修改。因為是公司承擔(dān)了。

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快賬用戶3317 追問 2025-06-17 15:32

你好老師沒有發(fā)票到年底怎么做會計分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-17 15:32

你好,你已經(jīng)做了管理費用,不需要另外做分錄。

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快賬用戶3317 追問 2025-06-17 15:39

沒有做管理費

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齊紅老師 解答 2025-06-17 15:40

我看你上面說,管理費房租費25000元物業(yè)費1000元貸其他應(yīng)收款26000元

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齊紅老師 解答 2025-06-17 15:40

你如果沒有做,就補做這個就行

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你年底有沒有收回來了?
2025-06-17
你好,之前全部抵扣了所得稅的嗎?
2022-10-18
借其他應(yīng)付款貸利潤分配 借利潤分配 進(jìn)項 貸其他應(yīng)付款
2021-05-06
可以的,可以這么做的,這個不屬于你單位的費用,走代收代付,可以的。
2022-09-07
借 管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借 其他應(yīng)收款 貸 其他應(yīng)收款
2023-10-07
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