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2020年做賬分錄: 支付員工宿舍租金,已收發(fā)票 借 管理費—福利費 42000 貸 其他應付款—房東 21000 貸 銀行存款 21000 請問老師多計提21000,現(xiàn)在跨年怎么沖銷21000 請問我

2022-10-18 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-18 15:11

你好,之前全部抵扣了所得稅的嗎?

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快賬用戶7388 追問 2022-10-18 15:13

沒有交所得稅,都是以前年度虧損金額抵扣了

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齊紅老師 解答 2022-10-18 15:13

借其他應付款,借管理費用、福利費負數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-10-18 15:13

只要沒有調(diào)增都是抵扣。

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快賬用戶7388 追問 2022-10-18 15:19

沒有調(diào)增呢, 借 其他應付款 房東 21000 借 管理費-福利費 -21000 這樣就可以了嗎?是在今年10月份里面寫進去就可以了嗎? 摘要寫,沖銷多計提福利費

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齊紅老師 解答 2022-10-18 15:28

是的是的,是這么做的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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