同學(xué)稍等,老師看一下。
請問計(jì)提出口退稅以后,這個(gè)應(yīng)交稅金-增值稅-出口退稅的貸方一直有余額,需要怎么處理呢?
收到出口退稅時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄,這樣做不是貸方應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)這個(gè)科目一直都有余額額?還是說這個(gè)科目借方在那個(gè)步驟里會(huì)有分錄?
制造業(yè),出口企業(yè),出口退稅 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅;借銀行存款 貸其它應(yīng)收-出口退稅?,F(xiàn)在覺得都掛在其它應(yīng)收科目不合適,所以調(diào)整為 計(jì)提時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)計(jì)未交稅款-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅, 申報(bào)時(shí)借其他應(yīng)收-出口退稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅;到賬時(shí)借 銀行 貸其它應(yīng)收-出口退稅這樣可以么?是否正確?因?yàn)橛?jì)提借貸都在應(yīng)交稅費(fèi)科目后期也不用沖減
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)退稅額、免抵稅額 借:應(yīng)收出口退稅款/其他應(yīng)收款-出口退稅款11700 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)15133.95 ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)26833.95這個(gè)免抵稅額不可以作為下期的留抵稅額,那請問期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄的余額去哪里?怎么寫?
請問貿(mào)易企業(yè)申報(bào)出口退稅的時(shí)候分錄是不是這樣做?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
合伙企業(yè)的合伙人投資款,需要在做工商年檢的時(shí)候公示嗎????
老師您好,咨詢一下,建筑公司給農(nóng)民工發(fā)放工資,工資未超過5000元,還用給這些民工申報(bào)個(gè)稅嗎
老師支付補(bǔ)價(jià)為什么不算進(jìn)去
我想問下,買車得票一手車才可以抵扣嗎,買二手車是沒有進(jìn)項(xiàng)的嗎
老師您好,請教一下您,建筑公司跟勞務(wù)公司簽訂了勞務(wù)合同,勞務(wù)公司可以在跟班組簽訂合同開票嗎
個(gè)體戶最近強(qiáng)制轉(zhuǎn)企業(yè)有具體文件嗎
老師好,如果對方公司給我公司開發(fā)票,正常流程應(yīng)該是我公司公賬付款給對方公司公賬,如果我公司公賬付款給個(gè)人私卡,合法嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
excel中如果倆個(gè)單元格內(nèi)容都滿足幾個(gè)相同的條件就可以想加減,用什么公式啊老師
公司:個(gè)人所得稅申報(bào),是否可以預(yù)填扣除信息(專項(xiàng)附加扣除扣除信息)
出口外貿(mào)企業(yè),國內(nèi)運(yùn)費(fèi)是專票能行么
對于”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)“科目的貸方余額,從借方結(jié)轉(zhuǎn)走 月末結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)”科目,再結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目中去。
麻煩老師列一下分錄謝謝,沒大懂
借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅
這不就導(dǎo)致未交增值稅余額大了嗎,實(shí)際繳納完畢增值后這個(gè)科目余額應(yīng)該是0才對吧
是的,你有其他項(xiàng)目一起結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅。是合并計(jì)算該科目的。