你好,開(kāi)的是專票還是普通發(fā)票?當(dāng)時(shí)抵扣了嗎?

老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師好?。┵?gòu)買(mǎi)了一套員工宿舍用的桌子,價(jià)格為1930元,此交易是真實(shí)存在的,商家提供的發(fā)票是由深圳市福田區(qū)福維答貿(mào)易商行(個(gè)體工商戶)開(kāi)出,發(fā)票號(hào)碼:******,產(chǎn)品是家具,金額¥1910.89元,稅額¥19.11元,合計(jì)¥1930元,該票我公司已入賬。于2025年6月12日收到稅局通知,以上發(fā)票涉及虛開(kāi),我司于2025年6月13日已重新更正了2024年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表已作調(diào)增,并補(bǔ)繳了稅款96.5元。 后稅局要求填以下資料:但我不知道要怎樣填寫(xiě),麻煩老師幫我填寫(xiě),謝謝您 增值稅抵減留抵金額(元): 企業(yè)所得稅調(diào)整應(yīng)納稅所得額(元): 企業(yè)所得稅調(diào)整應(yīng)納稅額(元): 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損額(元):
農(nóng)產(chǎn)品增值稅申報(bào)顯示其他扣稅憑證異常
我想問(wèn)一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示,
如果開(kāi)了服務(wù)發(fā)票,那沒(méi)有成本,是不是利潤(rùn)變高
老師你好,請(qǐng)問(wèn)暫估在產(chǎn)品完工程度的方法有哪些呀?
您好老師,電商中,因?yàn)榘l(fā)貨延時(shí),造成平臺(tái)從資金賬戶金額扣除相應(yīng)金額賠付給買(mǎi)家,這個(gè)怎么入賬呢,沒(méi)有發(fā)票
老師,一般納稅人有形動(dòng)產(chǎn)租賃不是13%嗎?那為啥題中擺渡車(chē)是按6%算的?
老師,請(qǐng)問(wèn)水豆腐和豆腐干是免稅的嗎?
什么其他債權(quán)投資的減值準(zhǔn)備是入“其他綜合收益-信用減值準(zhǔn)備”,而不是“其他債權(quán)投資-信用減值準(zhǔn)備”?我好像把這兩個(gè)記混了
對(duì)被告在行政程序中采納的鑒定意見(jiàn),原告提出證據(jù)證明鑒定人不具備鑒定資格的,人民法院不予受理,舉例說(shuō)明,好抽象,為什么證明了不具備資格還不予受理
增值稅加計(jì)抵減超過(guò)政策最大值怎么處理?出口和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都檢查了,沒(méi)問(wèn)題


普通發(fā)票
第一個(gè)零,第二個(gè)。1930。第三個(gè)96.5,第四個(gè)有彌補(bǔ)虧損嗎?沒(méi)有的話0