你好,是的,要沖減暫估了。
我單位一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年做入庫(kù)商品暫估50760元,結(jié)轉(zhuǎn)了成本50760元,在2022-1月追回發(fā)票實(shí)際商品金額為43764.6元,現(xiàn)在需要如何處理?
我們是適用小企業(yè)會(huì)計(jì)政策,一般納稅人,實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生在2021,2021也暫估入賬了,2022,1月收到對(duì)方發(fā)票,也在當(dāng)月給對(duì)方付款了,我的賬務(wù)要咋處理?我這筆暫估可以計(jì)入2021的成本費(fèi)用么?
老師你好!一般納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2022年暫估入賬的成本發(fā)票在2023年2月會(huì)發(fā)票,調(diào)整的成本差異額計(jì)入哪個(gè)科目,2022年企業(yè)所得稅用調(diào)整嗎
老師你好!一般納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2022年暫估入賬的成本發(fā)票在2023年2月會(huì)發(fā)票,調(diào)整的成本差異額計(jì)入哪個(gè)科目,2022年企業(yè)所得稅用調(diào)整嗎
我去年年底暫估了工程款,2022年度就沒(méi)有交企業(yè)所得稅,2023.1-4年暫估的工程款發(fā)票都收到了,做賬時(shí)我按實(shí)際發(fā)生入賬,之前計(jì)提的紅沖就可以嗎?需要用以前年度調(diào)整這個(gè)科目,匯算清需要調(diào)整嗎?
老師,工商年報(bào)的稅費(fèi)包括水土保持補(bǔ)償費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)我們收到一筆保證金,寫一張收據(jù)給對(duì)方就行了吧,不需要開發(fā)票吧
老師,請(qǐng)問(wèn)續(xù)時(shí)賬是什么內(nèi)容?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅是季度繳納,比如1月交10.11.12月的企業(yè)所得稅,那是在1月份計(jì)提并繳納嗎?還是在12月計(jì)提,1月繳費(fèi)。
老師,您好!請(qǐng)教您 公司有個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還。需要繳納增值稅,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理怎么做呢? 謝謝老師!
房租發(fā)票未開,平時(shí)計(jì)提房租,借:制造費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 收到專票怎么沖? 另外如果發(fā)票提前開,需要攤銷房租費(fèi)嗎?
紅筆寫的400是這么得出來(lái)是
老師好 公司增加完汽車租賃經(jīng)營(yíng)范圍后,能開發(fā)票了 租賃車輛來(lái)源有要求嗎 老板或者其他人的車租賃出去用公司開票收款合規(guī)嗎
老師,在建工程無(wú)償移交資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
工商年報(bào),單位繳費(fèi)基數(shù)包括補(bǔ)繳以前年度社保的基數(shù)社保基數(shù)么,比如24年交的24年1_12月社保費(fèi),也補(bǔ)繳了23年的社保,那么工商年報(bào)中,單位繳費(fèi)基數(shù)是填寫24年的社保基數(shù)?還是補(bǔ)繳的23年基數(shù)加24年的基數(shù)合計(jì)數(shù)