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老師好,請(qǐng)問公司要注銷了,賬上應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的余額可以轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款-法人名下嗎?還是轉(zhuǎn)營業(yè)外收支好?

2025-06-16 20:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-16 20:41

往來科目所有的都需要清理,你轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里面也得需要清理了他才行,不支付的就得轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,然后應(yīng)收賬款收不回來的是轉(zhuǎn)營業(yè)外支出

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快賬用戶9671 追問 2025-06-16 20:45

我們主管質(zhì)問我,說為什么要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,說不能這樣操作,要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款法人名下去,我說那其他應(yīng)付款的余額要怎么平賬,她說,就相當(dāng)于是法人墊付的應(yīng)付款,要報(bào)銷給法人的錢沒錢付唄

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齊紅老師 解答 2025-06-16 20:47

準(zhǔn)則里面有規(guī)定不需要支付的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呀。 ? 那你報(bào)銷給法人墊付的話,這個(gè)其他應(yīng)付款有待發(fā)育了,你怎么支付?你所有的往來科目都需要清理呀。

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往來科目所有的都需要清理,你轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里面也得需要清理了他才行,不支付的就得轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,然后應(yīng)收賬款收不回來的是轉(zhuǎn)營業(yè)外支出
2025-06-16
你好同學(xué)是的需要轉(zhuǎn)營業(yè)外支出納稅
2025-06-03
你好,是的,這個(gè)往來款,未分配利潤,是轉(zhuǎn)回總公司。 像你說的營業(yè)外收支這些的話,本身就沒有余額的。不需要轉(zhuǎn)
2025-02-20
嗯嗯,可以轉(zhuǎn)給法人的,叫對(duì)方公司寫個(gè)委托
2023-08-02
是的,就是那樣處理的
2024-12-25
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