你好,你是小規(guī)模納稅人嗎
增值稅要計(jì)提嗎,分錄怎么做呢
老師好,增值稅需要計(jì)提嗎?該怎么計(jì)提呢
老師,采用簡(jiǎn)直計(jì)稅辦法計(jì)提的增值稅附加稅應(yīng)該怎么計(jì)提呢
如果需要繳納增值稅 增值稅需要計(jì)提嗎 計(jì)提分錄怎么做呢
每月增值稅怎么計(jì)提呢?
假設(shè)進(jìn)貨是90萬(價(jià)稅合計(jì)),毛利率怎么計(jì)算
老師,內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結(jié)匯當(dāng)天的匯率為7.1,結(jié)匯39592美元時(shí)怎么做賬
你好老師一般納稅人預(yù)付款的余額表示借貸應(yīng)收應(yīng)付賬款在貸方還是在借方
老師,內(nèi)賬應(yīng)該價(jià)稅分離做嗎?
老師,這道題盈虧平衡點(diǎn)業(yè)務(wù)量和銷售額我這樣算可以嗎
各位老師大家好,管理費(fèi)用-開辦 費(fèi)能記貸方科目嗎,因?yàn)橛行┦切枰嘶貨_減的
請(qǐng)問違約金一般按多少定額簽訂協(xié)議
#提問#老師,6、下列各項(xiàng)中,屬于利得的有(?。?。 A 出租無形資產(chǎn)取得的收益 B 投資者的出資額大于其在被投資單位注冊(cè)資本中所占份額的差額 C 處置固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益 D 以現(xiàn)金清償債務(wù)形成的債務(wù)重組收益 這個(gè)選擇什么?B不是商譽(yù)嗎?D是其他收益?
生產(chǎn)企業(yè)先申報(bào)增值稅還是先申報(bào)出口退稅?
一般納稅人
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
這個(gè)未交增值稅怎么來的
本月銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)出來的嗎
你好,是的,就是這樣了.
就是我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額100,進(jìn)項(xiàng)稅額80,那就是? 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 這樣做嗎
就是我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額100,進(jìn)項(xiàng)稅額80,那就是 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅20 這樣做嗎
貸方這個(gè)未交增值稅20轉(zhuǎn)到借方,這是咋做啊,不是改銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到,未交增值稅嗎
蒙圈了老師
你好,其實(shí)現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度要求,是可以銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都有余額的 所以,如果你想結(jié)平銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),可以按自己的 老師只是告訴你標(biāo)準(zhǔn)做法.
好的,那會(huì)計(jì)前面賬沒有計(jì)提增值稅,直接下月做的繳實(shí)稅分錄,這樣做對(duì)嗎
你好,他沒有計(jì)提,但是做過什么分錄呢