是,企業(yè)所得稅匯算清繳也得更正
1、因為少記了收入更正了19年企業(yè)所得稅年報收入金額,補繳了企業(yè)所得稅,更正企業(yè)所得稅年報后是不是也需要同步更正財務(wù)報表年報對嗎? 2、更正利潤表時,利潤表中的所得稅費用除了之前匯算清繳時繳納的包括更正補繳的部分嗎?
老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財務(wù)報表
老師更正年度企業(yè)所得稅匯算清繳,要不要在更正財務(wù)報表更正企業(yè)所得稅年報
老師,我更正了2023年第4的財務(wù)報表,第4季度的企業(yè)所得稅要更正嗎?還是在匯算清繳那更正就行了
老師好,請問一下,因21年殘疾人工資在企業(yè)所得稅匯算清繳時沒有加計抵減,則更正了21年度企業(yè)所得稅匯算清繳,想問下,21年企業(yè)所得稅匯算清繳此月更正過了,22年,23年要更正嗎,如果要更正,要怎么更正呀
這題,平時感覺挺簡單的,但今天我又軸上了,這個一年是計息兩次么?那第一年,半年末的時候才往里存錢,這是剛存上錢就算半年的利息么?還有第六年,年末剛存上錢也要計半年的利息么?突然感覺原來會的題今天又整不會了
老師,上個月開了外經(jīng)證,也開了發(fā)票,但是沒有預(yù)繳增值稅,這個月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
請問老師,6月補繳了1月異地預(yù)繳所得稅,借,應(yīng)交稅費-所得稅,貸銀行。借,所得稅費用,貸,應(yīng)交稅費-所得稅,對嗎
老師好,注銷預(yù)檢出來一個這個提示,應(yīng)該怎樣報這一條呢?
老師!24年四季度忘計提所得稅了,申報的時候按照報表申報的,年報也按照報表申報的,25年調(diào)整成未分配利潤,,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報嗎
現(xiàn)在就是有一個問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項398346.63 稅額51785.07 價稅合計450131.7 進項348812.98 稅額45345.67 價稅合計394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
請問老師,少于500萬的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補虧損 比如2020年虧損 50萬 是不是到2026年 這個虧損的50萬 要是還沒彌補完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個意思
請問留抵退稅申報是隨時都可以嗎,今天沒有申報,明天17還能申請嗎