報(bào)表上其他應(yīng)收款負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),允許的。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款貸方是負(fù)數(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)送報(bào)表時(shí)可以把其他應(yīng)付款的金額調(diào)到其他應(yīng)收款上嗎?要不報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù)不好看
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)時(shí),要不要調(diào)整?如果調(diào)整的話,是不是其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)表示其他應(yīng)收款,就要加到其他應(yīng)收款的余額上;其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)表示其他應(yīng)付款,也是相應(yīng)調(diào)整,是這樣嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù)被允許嗎。做了一張抵賬憑證,抵賬4000萬(wàn),應(yīng)收賬款就為負(fù)數(shù)了
老師,我想問(wèn)一下,會(huì)計(jì)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表申報(bào)的時(shí)候應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,不能有負(fù)數(shù)嗎?
老師企業(yè)要注銷都需要符合哪些條件
北京工商年報(bào),社保單位繳費(fèi)基數(shù),本期實(shí)際繳費(fèi)金額,單位累計(jì)欠繳納金額,分別怎么填呢
固定資產(chǎn)先提折舊還是先清理?
問(wèn)題未解決:成交方式CIF?:=fob+海運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi) 確認(rèn)FOB收入的處理為:借:應(yīng)收賬款 USD1155*匯率/貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口 USD990*匯率\\貸:其他應(yīng)付款-運(yùn)保費(fèi) USD165*匯率(所以運(yùn)保費(fèi)是代收代付的,但實(shí)際工作中貨代的國(guó)際運(yùn)保費(fèi)是開(kāi)給了出口公司,不是開(kāi)給老外。分錄要不要改為:借:應(yīng)收賬款 USD1155/貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口 USD1155,然后收到國(guó)際發(fā)票165直接入費(fèi)用?)
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一下,銷售借錢1萬(wàn)出去,然后付了油費(fèi)5000元,那出納怎樣記賬啊
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司付了5000元材料款,但是收不到這個(gè)公司開(kāi)的發(fā)票了,一直掛著賬么?或者有別的方法平賬
計(jì)提獎(jiǎng)金,分錄寫什么呀
如何打印信用報(bào)告?就在信用中國(guó)上
老師,我公司今天在網(wǎng)上申請(qǐng)從小規(guī)模納稅人升成一般納稅人,選擇的當(dāng)月生效(6月1日生效),成功后,我發(fā)現(xiàn)待辦業(yè)務(wù)有一個(gè)待報(bào)稅信息,是小規(guī)模增值稅納稅申報(bào),我點(diǎn)進(jìn)去看了,申報(bào)所屬期為4-6月,那我下周要開(kāi)專票,怎么辦?
老師我是經(jīng)營(yíng)挖機(jī)的但是挖機(jī)都是二手的 都不在我的名下 這種我的成本怎么高
能看出來(lái)有沒(méi)有重分類嗎
出現(xiàn)負(fù)數(shù),說(shuō)明沒(méi)有重分類
申報(bào)稅務(wù)網(wǎng),也是負(fù)數(shù)申報(bào)。因?yàn)橘Y產(chǎn)一萬(wàn)多,這樣沒(méi)有重分類申報(bào)沒(méi)有關(guān)系吧
依描述,沒(méi)重分類,沒(méi)關(guān)系