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老師,我想問一下,會計報表,資產(chǎn)負(fù)債表申報的時候應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,不能有負(fù)數(shù)嗎?

2025-02-28 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-28 09:11

你好,這個沒有規(guī)定不能有負(fù)數(shù)。

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快賬用戶7434 追問 2025-02-28 09:19

那如果這樣報的話就會增加稅務(wù)風(fēng)險嗎?因?yàn)槲夜揪褪沁@么規(guī)定的

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齊紅老師 解答 2025-02-28 09:20

你好,這個負(fù)數(shù)確實(shí)更容易引起注意。

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你好,這個沒有規(guī)定不能有負(fù)數(shù)。
2025-02-28
您好,除了往來科目,其他科目都核對過了是嗎
2020-07-09
預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)余額重分類到應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)重分類到預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款
2021-05-12
可以的,沒問題的哈
2023-05-10
這種在做資產(chǎn)負(fù)債表時,是需要進(jìn)行重分類的。 對于其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)=其他應(yīng)收款的正數(shù)(需要從明細(xì)里調(diào)出來具體明細(xì)哪個是負(fù)數(shù))。 應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)=預(yù)收賬款的正數(shù) 應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)=預(yù)付賬款的正數(shù)
2022-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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