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Q

勞務公司之前是先付款后開票 借預付賬款 貸銀行存款 但是現(xiàn)在他先開發(fā)票我這邊后打款應該怎么辦?還按之前的記法嗎

2025-06-16 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-16 13:15

是的,還是掛著預付賬款,借成本費用等貸預付賬款。

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快賬用戶3970 追問 2025-06-16 13:23

周五公戶二維碼收到款,周六公戶銀行到賬,周一開票。這個應該怎么記賬?

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齊紅老師 解答 2025-06-16 13:25

借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費

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快賬用戶3970 追問 2025-06-16 13:30

開票在收款后,收款是不是應該記預收賬款? 借銀行存款 貸預收賬款

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齊紅老師 解答 2025-06-16 13:30

你好,你現(xiàn)在這個錢在平臺上,平臺是做其他貨幣資金,沒有到銀行存款。周五的時候做其他貨幣資金,然后周一才能做銀行存款。你開了發(fā)票,還做預收賬款?

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快賬用戶3970 追問 2025-06-16 13:41

錢沒有在平臺上,只是晚一天到賬公戶。公戶的二維碼。 之前如果開發(fā)票在收錢后我都做預收賬款。是不是做錯了。一個月內(nèi)收到的錢當月開出發(fā)票,可以不用預收賬款嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-16 13:44

用預收賬款也可以那你這樣的話出現(xiàn)負數(shù)余額,你開了發(fā)票借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 比較合適

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快賬用戶3970 追問 2025-06-16 13:50

老師我不是很明白,假如客戶1月1日先把錢轉(zhuǎn)過來了,我1月3日開發(fā)票,應該怎么記

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齊紅老師 解答 2025-06-16 13:52

借銀行存款貸預收賬款 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入應交稅費, 可是你不是剛才問的,是先到了平臺,然后開了發(fā)票,后期收到嗎?和這個完全不一個業(yè)務呀,你是第三個業(yè)務開始啦,你是轉(zhuǎn)的有點快

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快賬用戶3970 追問 2025-06-16 13:59

每一個預收賬款后面都要設(shè)立客戶的名稱嗎?有沒有省時間的方法?我們每年的客戶都不一樣,很零散 怕子科目不夠使

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齊紅老師 解答 2025-06-16 14:07

零散的客戶你可以寫零散,你不需要統(tǒng)計具體的客戶的情況下,你就寫零散戶

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快賬用戶3970 追問 2025-06-16 14:16

我會把做檢測的客戶建立電子表格。 如果這個月收到10家客戶的4000元 月底集中開票。 零散收款時: 借銀行存款xx 貸預收賬款-零散戶x元 月底開票 借預收賬款-零散戶4000 貸 主營收入x元 應交稅費x元 這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-16 14:24

你好對的是的,是這做的

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快賬用戶3970 追問 2025-06-16 14:54

老師回到第一個問題,勞務公司先把發(fā)票給我了, 借管理費用 貸預付賬款 打款后 借預付賬款 貸銀行存款 對嗎,先貸的預付賬款余額成負數(shù)了吧

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齊紅老師 解答 2025-06-16 14:55

對的是的,表示你們欠了人家的錢

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快賬用戶3970 追問 2025-06-16 14:57

謝謝老師 您辛苦了

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齊紅老師 解答 2025-06-16 14:59

不用客氣,工作愉快

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是的,還是掛著預付賬款,借成本費用等貸預付賬款。
2025-06-16
借其他應收款公司 貸銀行存款 發(fā)票到了之后,借管理費用、勞務費,貸其他應收款公司就可以了。
2024-09-30
您好,可以先掛賬,等票來了再做,不用調(diào)整。
2022-03-10
你好,對方有把貨物提供給你們嗎?
2019-11-01
?你好;? ?具體是什么業(yè)務的; 好判斷計入成本還是費用去的??
2022-07-13
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