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Q

請問:公司在未交增值稅科目下,幾年前就一直遺留有4602的余額,這個應(yīng)該怎么處理?謝謝

2025-06-15 21:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-15 21:28

您好,你現(xiàn)在只要調(diào)平就可以,是吧

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齊紅老師 解答 2025-06-15 21:29

通過營業(yè)外收支來調(diào)平就可以

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快賬用戶4161 追問 2025-06-15 21:29

是的是的

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齊紅老師 解答 2025-06-15 21:30

通過營業(yè)外收支來調(diào)平就可以了

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快賬用戶4161 追問 2025-06-15 21:52

麻煩寫一個分錄呢?

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快賬用戶4161 追問 2025-06-15 21:53

這樣會不會有稅務(wù)風(fēng)險呢?畢竟是未交增值稅

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快賬用戶4161 追問 2025-06-15 21:54

余額貸方

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齊紅老師 解答 2025-06-15 22:22

這個肯定是交過的,只是沒有做賬而已

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您好,你現(xiàn)在只要調(diào)平就可以,是吧
2025-06-15
你好? 一般是需要核查應(yīng)交稅費這個科目的發(fā)生額明細(xì)哈? 看余額是怎么來的
2024-01-15
你好,應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是有借方余額的。反應(yīng)應(yīng)交未交的增值稅。
2021-11-27
你好,同學(xué),用以前年度損益調(diào)整科目 借以前年度損益調(diào)整科目 貸應(yīng)交稅費~未交增值稅
2024-01-05
您好 進項留抵金額 期末結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅借方就好了
2022-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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