?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
請(qǐng)問(wèn)老師,我剛接手外帳,想問(wèn)下,我做賬是不是必須來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票按上面的數(shù)量,金額入的?開(kāi)出去的也要這樣嘛?我遇到個(gè)問(wèn)題,客戶要求價(jià)格開(kāi)的高點(diǎn),這樣我不就是利潤(rùn)高了嗎?我們進(jìn)出不多的?!,F(xiàn)在都是進(jìn)項(xiàng)多,老板也不想繳納稅的!開(kāi)出去高,那不就是利潤(rùn)就高了嗎?之前都是代理記賬公司做的!也沒(méi)有什么標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量,我該怎么做賬
你好,我公司采購(gòu)了一批膜版,與對(duì)方簽訂了合同,對(duì)方也給我們開(kāi)具了發(fā)票,我們也對(duì)公進(jìn)行付款,但后來(lái)老板跟我說(shuō),材料不是我們項(xiàng)目耗用,我們項(xiàng)目的模板由木工包公包料了,那我們?cè)诘挚圻@張發(fā)票會(huì)涉及到虛開(kāi)嗎?所得稅前扣除是否合理
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價(jià)值50萬(wàn),一共六款產(chǎn)品,之前說(shuō)是發(fā)貨滿50萬(wàn)后,一次性開(kāi)具50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的前提,給客戶開(kāi)具了對(duì)應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報(bào)時(shí),專管員電話過(guò)來(lái),要求出去采購(gòu)合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票,那么股東工廠開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開(kāi)目前給到我們貨物總額金額,還是說(shuō)可以分開(kāi),先開(kāi)給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好
公司一股東(生產(chǎn)廠家),以貨物入股的方式占10%股份(商貿(mào)公司),貨物價(jià)值50萬(wàn),一共六款產(chǎn)品,之前說(shuō)是發(fā)貨滿50萬(wàn)后,一次性開(kāi)具50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票據(jù),但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品,在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的前提,給客戶開(kāi)具了對(duì)應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票,商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,在本月季度申報(bào)時(shí),專管員電話過(guò)來(lái),要求出去采購(gòu)合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票,那么股東工廠開(kāi)具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開(kāi)目前給到我們貨物總額金額,還是說(shuō)可以分開(kāi),先開(kāi)給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好
請(qǐng)問(wèn)老師,稅務(wù)局查到以前年度,有的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有,開(kāi)了銷項(xiàng),讓我補(bǔ)起來(lái),人家老板說(shuō)可以開(kāi),具體的分錄請(qǐng)問(wèn)怎么操作?這個(gè)之前沒(méi)有過(guò)賬的,就是進(jìn)銷少,銷項(xiàng)多了,稅務(wù)局說(shuō)你沒(méi)有東西進(jìn)來(lái),你還開(kāi)票出去,懷疑虛開(kāi)的,叫我把少的進(jìn)項(xiàng)補(bǔ)上,那我現(xiàn)在直接把稅錢(qián)轉(zhuǎn)給人家,人家開(kāi)票給我?我不知道是走公賬,還是私賬?這個(gè)開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票我是否還能抵扣呢?搞不明白,請(qǐng)問(wèn)具體的分錄該怎么操作
老師 你好 購(gòu)置的廠房在改建中,那么支付廠房的契稅和印花稅這些是不是也先計(jì)入在建工程科目,而不是直接計(jì)入固定資產(chǎn)
老師,業(yè)主欠公司500元,但因公司少付了235元的貨,要退款給業(yè)主,公司只收業(yè)主115元,還有150元由工人承擔(dān),那我只要給業(yè)主打一張收款115元和一張退款235元的票據(jù),那工人承擔(dān)的150元,我給業(yè)主打退款票據(jù)嗎?
農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)百分之一的進(jìn)項(xiàng)怎么算
老師你好,個(gè)人所得稅匯算清繳退稅是不是只能退到個(gè)人銀行卡?能不能退到父母的銀行卡里 因?yàn)樽约簺](méi)有辦理銀行卡
老師 你好 競(jìng)拍廠房支付的服務(wù)費(fèi)計(jì)什么科目
老師,利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入,是有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入的期末余額組成是吧
新注冊(cè)的個(gè)體戶個(gè)稅密碼怎么設(shè)置?
老師麻煩問(wèn)一下個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)需要繳納房產(chǎn)稅和印花稅嗎,如果需要具體怎么操作呢
老師,您好,我想問(wèn)下就是員工正常申報(bào)了個(gè)稅,然后又開(kāi)了發(fā)票要按勞務(wù)報(bào)酬所得這個(gè)我人員信息應(yīng)該怎么填呢
老板從公戶里轉(zhuǎn)給個(gè)人的一筆費(fèi)用,轉(zhuǎn)賬備注寫(xiě)的是服務(wù)費(fèi),費(fèi)用5000元,這個(gè)能入賬?怎么操作?
您好,銷項(xiàng)申報(bào)按實(shí)際銷售40370張、金額3136030元申報(bào),銷項(xiàng)稅額約=256425元(稅率9%)。 進(jìn)項(xiàng)抵扣已取得進(jìn)項(xiàng)3010133元,進(jìn)項(xiàng)稅額約=248453元(稅率9%),全額抵扣。 應(yīng)納稅額256425 - 248453 約= 7972元(如果稅率不同需調(diào)整計(jì)算)。 剩余進(jìn)項(xiàng)1416張模板未開(kāi)票,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)留抵未來(lái)使用,不用本期抵扣。 我們要業(yè)務(wù)真實(shí),留存庫(kù)存和發(fā)票憑證備查。
我進(jìn)項(xiàng)3010133包括這個(gè)1416張,那么我減去這個(gè)1416對(duì)應(yīng)的99120這張票留底不抵扣,剩下全部抵扣嗎
?您好,1416張留抵對(duì)應(yīng)金額約102000元、稅額約8365元,不本期抵扣。 其他進(jìn)項(xiàng)約290.8萬(wàn)金額、24.0萬(wàn)稅額,全額抵扣。 應(yīng)納稅額是銷項(xiàng)25.6萬(wàn) - 進(jìn)項(xiàng)24.0萬(wàn)約=1.6萬(wàn)。
那這樣稅負(fù)沒(méi)事吧,有稅負(fù)低說(shuō)法嗎
商貿(mào)是9的稅率嗎,我怎么是13的
您好,我們賬是真實(shí)的,增值稅稅負(fù)不用在意,因?yàn)槲覀兛梢阅壳昂艿停袔?kù)存先抵嘛 商貿(mào)是13%,因?yàn)槭秦浳?