暫時沒有發(fā)工資就0申報個稅
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務收入,如何計算勞務個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
什么叫做0申報個稅?
就是工資收入填0就是0申報
那個員工要不要體現(xiàn)在個稅申報系統(tǒng)中?收入為0?專項附加扣除也為0??
不需要填任何數(shù)字,直接提交就行
那那個沒收入的員工要不要出現(xiàn)在個稅申報系統(tǒng)中?因為咨詢過當?shù)囟悇站郑行┱f不需要把沒收入的員工體現(xiàn)在個稅申報系統(tǒng)中哈
長期沒有收入的不行哈,必須要按最低工資發(fā)放和申報個稅,不然就是掛靠社保,
那如果養(yǎng)老金公司是1000,個人是500合計1500,現(xiàn)在個人部分公司承擔,請問如何做會計分錄?
個人部分不能收回直接既然營業(yè)外支出
借:管理費用~養(yǎng)老金1500貸:銀行1500可以吧
公司部分才能直接計入管理費用
不是呀,現(xiàn)在個人部分社保500元也是公司承擔,那不就是共計1500元全部公司承擔嗎?不就是借:管理費用~養(yǎng)老金1500嘛??!
那個應該由個人承擔的,不能作為管理費用,計入營業(yè)外支出
可稅務局這么說的!
你做那個科目也行,還是不能稅前扣除,要做納稅調(diào)增
公司說的,那個員工個人部分社保是公司承擔的,而且現(xiàn)在員工收入為0,那請問為何要做納稅調(diào)增?
公司不能為職工承擔本該為職工負擔的費用,稅局不認可的
稅務局就是這么說的!
做賬你可以那樣做,他沒有告訴你匯算的時候要納稅調(diào)增。也沒告訴你要申報個稅哈,人家沒義務教你的,老師才告訴你的