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老師,去年開的一張專票今年5月紅沖了,會(huì)計(jì)分錄怎么做

2025-06-13 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-13 17:49

你好,正常做就行,借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。金額寫負(fù)數(shù)。

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快賬用戶5908 追問 2025-06-13 18:03

貸以前年度損益科目是什么

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齊紅老師 解答 2025-06-13 18:04

你好,就是替代主營業(yè)務(wù)收入了。

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快賬用戶5908 追問 2025-06-13 18:05

那利潤分配也要紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-13 18:08

你好,也是需要調(diào)整的。 正規(guī)的做法是這樣

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快賬用戶5908 追問 2025-06-13 18:13

那企業(yè)所得稅也要更正嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-13 18:17

你好, 是的,是需要的了。

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快賬用戶5908 追問 2025-06-13 18:37

老師,這樣對(duì)嗎

老師,這樣對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2025-06-13 18:50

你好,可以的了,這樣做可以。

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快賬用戶5908 追問 2025-06-13 19:01

那我不做調(diào)整,直接放在今年可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-13 21:06

這不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。

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你好企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做借應(yīng)收負(fù)數(shù),以前年度損益調(diào)整 貸 銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整, 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,借應(yīng)收負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),
2021-04-07
借、應(yīng)付賬款貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024-06-19
那你今年收到那個(gè)負(fù)數(shù)的時(shí)候,直接做紅沖就可以了。
2021-12-04
你好,今年收到?jīng)_紅的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:預(yù)付賬款
2024-06-19
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