你好 是12個(gè)月的合計(jì)數(shù)
老師好,工商年報(bào),單位繳費(fèi)基數(shù),是全年累計(jì)的,比如湖北繳費(fèi)基數(shù)是3940元每個(gè)人,是直接用基數(shù)×12個(gè)月呢,還是用繳費(fèi)基數(shù)×當(dāng)月實(shí)際交社保的人數(shù)×12,
老師,工商年報(bào)的單位社保繳費(fèi)基數(shù)是個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)*人數(shù)*12嗎?
老師,工商年報(bào)中單位社保繳費(fèi)基數(shù),是指12個(gè)合計(jì)基數(shù)還是1個(gè)月的基數(shù)
老師工商年報(bào)社保單位繳費(fèi)基數(shù),是繳納社保的人數(shù)??基數(shù)??12個(gè)月嗎
工商年報(bào)中社保單位繳費(fèi)基數(shù)是填月繳費(fèi)基數(shù)還是填年繳費(fèi)基數(shù)總和 (是全年單位繳納基數(shù)+個(gè)人繳納基數(shù)的總和嗎?)
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬(wàn)),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒(méi)有了
原料按實(shí)際來(lái)暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒(méi)有金額限制呢,并且客戶要開(kāi)專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問(wèn)一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
比方說(shuō)1個(gè)人基數(shù)是3370,,,月3個(gè)人交,就是3370×12×3人,對(duì)嗎
是的,你的理解是對(duì)的。